 
                            你好,筹建这个便民市场的支出,这些就属于成本,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本,贷银行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师您好,我公司是个转企,现在是一般纳税人,当时还是个体户时候,有笔交易我们给对方开的手工发票,对方一直没给我们打款,直到上个月打了款进来,时隔10来年,当时是个体户也没有建账,也找不到发票和报表,请问给我们转进来的这笔款该怎么入账
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本,对吗老师,我应该要求提供什么手续票据,来满足入账要求
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
老师,我们公司是村集体企业,现在替我们村运营着,也是我们公司筹建的一个便民市场,现在市场建起来了,也一直在招租进行当中,现在我们村委会要求我们公司给村委会开工程款增值税发票,村委会给我公司拨一笔补助款,这个要怎么入账,入账科目怎么写,成本票怎么办
 
                老师,今年的费用,第二年5.31之前收到发票,年度汇算清缴时,这个发票可以作为今年的费用吗?
老师,我们是劳务派遣公司,现在甲方给我们打劳务费10万,我们给甲方开票10万,后来发现10万中有2万是给丙方的劳务费,由于甲方不想退回去,重新打给我们公司,让我们和丙方沟通,现在是我们把多打的2万转给丙方,是不是需要让丙方给我们开票呀?
老师您好!请问我们跟承包方都是往来款,当承包方离场的时候,这个账怎么处理呢
22年的审计报表是不是要把( 比如23年补缴22年的税款1万,账务处理在23年)调整至22年的报表中体现?
老师,你好,我收到信息说“未在规定时间年检”,是什么情况,年检跟报送年报是一回事儿吗
S局认定我公司2023年度外购商品赠送客户计入销售费用的视同销售,要求我公司调账,当时会计分录为借:销售费用,贷:银行存款,现在知道调整分录贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,借方应计入什么科目呢?
老师,我们是制造业一般纳税人,开普票要交增值税吗,也是按13个点开吗
老师你好,应交增值税科目留底抵欠的加抵滞纳金怎么做分录
老师 公司要做股转 账面需要看哪些数据 哪些数据需要缴纳税款
做硅胶的,增值税和所得税的税负率大概是多少
老师,我们筹建的门脸商铺房,安装的电的取暖设备,可以一次性计入成本吗,这个入账流程怎么写,入账科目怎么写
大概有一百万左右
可以的 借工程施工贷银行存款 确认收入之后,结转到主营业务成本
老师,现在这个取暖设备开进增值税发票来了,应该在这个取暖设备开进增值税发票来之前先计入工程施工科目吗,还是收到发票计入工程施工
你好,收到的时候就可以做 先不管发票 发票后期到了之后再调整
老师,是取暖设备和增值税发票一起收到的
这个入账科目怎么写
你好都是这个项目里面的不是 是的话,工程施工这个里面的
老师,就是便民市场门市商铺的,取暖设备和增值税发票一起收到的,这个入账科目怎么写
借工程施工应交税费,应交增值税进项贷银行存款,就这么做。
然后什么时候转入成本,老师
做了收入之后再做成本
明白了老师
不用客气,工作愉快。