好,待认证是没有认证的,这个不会要求你们退税的。
老师,请问一下,账面进项税额比实际发票未认证进项税额多出两千多要怎么调整呢?(我是3月份接手的,之前的会计在结转进项的时候,是一会待认证一会待抵扣,我在想会不会是因为这样给弄混后就导致了有差异)
公司是去年10月份成立的,从12月份开始建的账套,12月底其他应付款金额有1000多万,会不会有什么风险,会被税务查吗?做税务年报的时候要把这个数字报上去吗?
到了年底,销项不太多,进项有很多,但抵扣不了那么多进项。没抵扣的进项税挂了应交税费—待抵扣进项税。如果是这样的话,年底资产负债表上,应交税费会是借方余额,这种会有什么风险吗?
老师,待认证进项税额多,科目就会有很多余额,这个会不会被要求去退税?会不会有什么被查账的风险?
老师,我们工厂筹备期之前很多进项税都进待抵扣科目的,现在全部一起转出可以吗?还有我们之前几个月业务量小,没有什么出口退税,现在一起申报,因为之前留底比较多,这次退税也比较多,会不会有什么税务风险啊
新录入的固定资产卡片里有,固定资产清单里没有
老师,请问公司请电力公司建造了一座包工包料的对外营业的充电站,收到对方开具的工程服务的发票,怎么做账
老师,请问下反向开票上个月有一张金额错误,当月未抵扣,但是代扣了税费,那这个分录怎么填
老师,帮忙看一下,用友t+软件,年中起初建账,资产是贷方余额怎么录入?负债是借方余额怎么录入?我录入负数不对
老师,22年开的发票,25年可以冲红然后重开吗
请问老师:收到一笔预付款,以后不退回,用财务费用冲销的会计分录如何写,谢谢
老师你好,一个公司的个人往来应收账款很,如果公司到清算注销的时候应该怎样处理呢?谢谢。
老师你好,我们是(河北)的公司,我们从甲方(山东)承包了1000万的工程,我们又以800万转包给了乙方(山东)的公司,我们是不是应该预交税款?按照1000万预交还是按照差额200万做预交呢?
老师,收到购买微波炉、热水器发票(公司自用),单价在1000元以内,计入什么科目? 总价2000多
老师您好,老板的亲戚在财务室办公,五十多岁负责质检,我开空调30度,她非要调到28度,冻死人
老师,如果库存挂账很多,但是没有进项票,这个是怎么形成的?
你好,很有可能是你购入的没发票 还有就是你之前增值税抵扣的多交的少
老师,意思就是税负控制的低了。
对的,是的,有这个可能的。