为啥会产生差额的呢?
老师我做无票收入,含税金额为18880 这样收入是16707.96 税是2172.04 我录入申报系统的时候,录入16707.96 自动出现税是2172.03,和我的账差一分钱,这个怎么调整?
老师你好!上年度有一张销项税额发票(收入)老板没有及时给我,当时因为一直是零申报,我也疏忽大意了,年报时发现有了收入,21年我已经结账了,请问老师如何调整??
老师,你好。我账面的收入与开票系统有差异,属于错账,收入少做了100,开票系统多了100元,那增值税申报时,为了和我账面一致,我可以在增值税申报表附表一,填写在纳税检查调整-100吗?
老师你好,因为有无票收入,报税是100.01 记账是100,这个差如何调整
老师你好,请教一个问题,汇算清缴时发现错账,如何调整?第一笔是个税手续费退费记到了营业外收入 第二笔是递延所得税资产调整,这种是调整到去年还是在当期调整?
老师。政府委托国企代采购固定资产。采购的固定资产开具的发票又是企业名字。现在要把该固定资产移交到政府部门去,我企业怎么做账务处理
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
报税9657.5,税是579.45,记账9657.5,税579.44
我试着也没法调整别的数啊
我试着也没法调整别的数啊,已调整别的数据也变动了
很多比这样组合出来的
产生的税差,调整税金及附加
分录怎么写
借税金及附加 贷:银行存款等
如果付钱少,账上多怎么写分录
借税金及附加 负数 贷:应交税费 负数
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。