你好,有关系的,你这样的话应付职工薪酬一直有余额。

老师,请问一下计提工资的应付职工薪酬的数据跟付工资的应付职工薪酬的数据对不上会不会有什么问题?
请问:应付职工薪酬~工资是不是用的工资表上面的应发工资栏数据,如图片的例子对不对
郭老师请问下我2024年2月份计提社会保险 借管理费用 贷应付职工薪酬-应付工资了 应该是应付职工薪酬-应付社会保险费 我4月份账上坐更正是 借应付职工薪酬-应付工资 贷应付职工薪酬-应付职工社保费 还是 贷应付职工薪酬-工资(红字) 贷应付职工薪酬-社保费(蓝字)
老师,我的应付职工薪酬下的,工资和社保的,数字,和管理费用下的应付职工薪酬的工资和社保数字不一样,应付职工薪酬下的工资大于管理费用下的工资,社保数字,是一样的,可对?
老师,请问申报个税的数据是不是跟应付职工薪酬—工资这个金额一致,而不是应付职工薪酬的所有贷方余额,应付职工薪酬贷方余额还包括应付职工薪酬—福利费。谢谢!
2025年12月的的未开票收入5万,借预收账款,贷主营业务业收入,那么2026年客户要发票了,开了5万元发票账务怎么处理?
老师,请问下坏账损失什么情况下才能在税前扣除
老师,您好,企业购买的手机电脑在现金流量表哪个项目体现
老师,从对公账户转到私户,怎么合法转账不交税
老师好,我们提供技术服务费,进度大约50%了,合同还没盖章,然后对方需要我们开60%的发票,说收到发票才能付款,那我能开吗?
联络员卡号没用了怎么办
老师,建筑劳务公司的企业所得税税负是多少
老师,公司发生的银行网银费用扣款了但没发票,年度汇算清缴要调增吗?小微企业,在哪里调?
在25年3季度我卖了一个固定资产,且开出了发票。 我做的分录是借 :固定资产清理-198587 贷 :固定资产_库房198587 借:营业外支出_非流动资产处置净损失41872 贷: 固定资产清理41872 3季度增值税报表申报了销售额 3-4季度财务报表里没有申报这项收入 3-4季度所得税报表里也没有这项收入 现在我要做25年的汇算清缴,系统提示我,您单位本所属期申报增值税收入149252.38元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确。 我要是把收入填进去,那我就要改报表和账。我现在不改的话账表都是一致的。我应该怎么做
老师工商年报,生育保险没有了,填写0那边又过不到,怎么处理呢
留着余额可以吗?
你好,你们单位实际有没发放的可以的,但是没有就不对。
老师,请问一下我没有发放的工资报了个税,但是是做的应发的,那我账上是做应发的数据吗?
是的,是的,是这么做的。