你好,你这边是需要写会计分录还是算什么呢?
1月8日,从华阳公司购入精铜50吨,增值税专用发票上载明材料价款为955000元,购入绝缘材料20吨,增值税专用发票上载明材料价款为160000元。另支付运费7630元(其中增值税630元,运费按重量分摊),材料已验收入库,全部款项未付。
从白云公司购入乙材料2000千克,单价50元,价款共计100元增值税税额13000元运费1000元,运费增值税税额90元,企业已开出转账支票支付。材料已经验收
12月10日,公司向市粮食公司购入精白面粉50吨,价款30000元,增值税13%,购入食用调和油100箱,价款22500元,增值税13%,购入新西兰黄油10箱,价款6500元,增值税税13%,全部价税款开出工行转账支票支付,材料已验收入库。
从新丰公司购入甲材料1000千克,单价50元,购入乙材料2000千克,单价20元,增值税税率13%,取得增值税专用发票,货款尚未支付,甲、乙两种材料已验收入库。(3)开出转账支票用银行存款支付上月欠永丰公司货款58000元。(4)从胜达公司购入丙材料3000千克,单价100元,购入丁材料5000千克,单价40元,增值税税率13%,取得增值税专用发票,丙、丁材料尚未验收入库。9月份已预付胜达公司材料款30000元,余款用转账支票付讫。(5)用现金支付了从胜达公司购入的丙、丁材料运费,取得的增值税专用发票显示不含款为3200元,增值税税额为288元,按材料的重量分配运费。(6)从胜达公司购入的丙、丁材料验收入库。(7)从新丰公司购入乙材料3000千克,单价20元,增值税税率13%,取得增值税专用发票。企业用转账支票支付了30000元,其余款项暂欠,乙材料已验收入库。
康正商贸有限责任公司是增值税一般纳税人,主要从事食用植物油批发业务,适用增值税税率9%,2019年7月发生下列业务:1.购入一批食用调和油,取得的增值税专用发票上注明价款170000元,增值税15300元,款项已付清,商品已验收入库。用现金支付运输费用,取得增值税专用发票注明运费3000元,增值税额270元。2.购入一套办公家具,取得的增值税普通发票上注明含税价款5300元,已用银行存款付清。3.采用折扣方式销售1000箱橄榄油给永辉经销公司,在同一张增值税专用发票上注明销售额600000元,折扣额为30000元,增值税额合计栏为51300元。货物已发出,款项尚未收到。4.购入一间门面,取得的增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税额为27000元。款项已用银行存款支付。5.将之前购入的一批食用调和油中的200箱作为福利发放给职工,账面成本价48000元,对应进项税额4320元,市场不含税售价70400元。6.将50箱食用油无偿赠送给红枫福利院,账面成本12000元,对应进项税额1080元,市场不含税售价17600元。7.销售5箱菜籽油给洪福粮油商
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗