您好同学,应该是未把运费款1300计入原材料金额内,所以造成差额1300

老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师 我们的商品之前买进来是500元 不加工 现在卖出去是800元 但是给客户送货上门 支付了运费90元 这个90元是我们付给司机的 我怎么做帐呢 老板说把这个运费也算到货的成本里面去 怎么做分录
老师,我这个月不想交税,我用进项抵扣了,期末留抵税额是175.35元,我账里的分录怎么写?我平常都是当月未交增值税做的分录是,借:应交税费~转出未交增值税 贷:未见增值税,那我这样怎么做分录呢
送礼品是视同销售,会计分录如下,但是我怎么觉得这个会计分录不平衡,如果我买了一个玩具113元,支付了113元,发票是113元,进项税额是13元,看看会计分录怎么编制,分录带上数字。 借:销售费用-业务招待费 交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 应交税费-应交增值税(销项税)
老师,帮我看下,我这个分录做的,怎么借贷不平呢,我公司买了一批棉纱金额是499115.05元,进项税费是64884.95,银行付运费1300元,货款付40万元,我这样做分录怎么不平呢,哪里错了
个人借给企业的利息收入可以开项目为金融服务发票吗可以在线上自己开吗
老师,请问车载眼镜夹开什么大类
国补都是个人抬头可以入账吗?汇算清缴需要调整吗?
公司租个人的,公司印花税还要再报10万吗
老师 25秒汇算清缴交了企业所得税,应该怎么做账呢
@我们小规模租赁厂房,请问对方给我们开具发票的话,是开具3%么?是可以开普票还是必须开专票?如果开普票的话,小规模也是可以享受季度不超30万免征增值税的么?因为平时只涉及服务和商品,第一次接触出租房租,所以想咨询一下?
小规模纳税人季度申报的利润表本期数是填季度合计数还是填本年累计数
老师,24年预付一个服务费,25年对方给开的发票,但是当时漏记了,今天才发现,是做到以前年度损益调整里吗?
老师,您好!电商平台开票收入,借:库存现金,贷:主营业务收入,销项税,对吗?
企业去代开房租发票,交的税是公司的吗,公司还要再申报印花税吗
老师,我把运费的1300加到了原材料里面的,加进去了数据变成了500415.05了啊
我是这样做的借原材料499115.05加1300500415.05,应交税费-应交增值税-进项税额64884.95,贷银行存款401300(运费1300,货款40万),应付账款这个公司
您好同学,原材料的入账价值一般包括原材料的买价、运费、材料入库前的挑选整理费等
您支付的这1300元的运费按会计要求是需要在原材料的入账价值中体现的,最后应付账款的金额也并没有差别
也就是说我这原材料是包括这1300的运费吗
您好同学,是这样的
我做分录要体现运费出来吗,我做借原材料499115.05,应交税费-应交增值税-进项税额64884.95,贷银行存款401300,应付账款-这个公司吗
您好同学,您应付该公司的金额是对的吗?如果是对的话,应该是您的原材料里是包含了运费款的,您就按借原材料499115.05,应交税费-应交增值税-进项税额64884.95,贷银行存款401300,应付账款162700入账就可以了
是的,那我这样做就没有错了吧
您好同学,那就是这样做的