你好,你实际就是多发了三分钱吗?还是账上多做了实际发放的是正确的?

老师你好,咨询一下,如果我调整了前三年的账务,这个公司的增值税申报表跟年报还有季报需不需要全部从新做更正申报处理,因为之前那个会计做的没有对账银行对账单来做的,只做了工资,所以现在我从新调整了。
老师你好,咨询一下,如果我调整了前三年的账务,这个公司的增值税申报表跟年报还有季报需不需要全部从新做更正申报处理,因为之前那个会计做的没有对账银行对账单来做的,只做了工资,所以现在我从新调整了。
老师,有笔16年的帐,对方多开了发票15万,我们做了现金付清了,16年账平了。现在要把笔分录冲出来,重新做,做成应付账款,那账上是不是现金多出来,那这个多的15万现金是个什么说法呢,这笔钱要怎么弄,存银行吗
老师好呀,我想问下,就是我为了做成本进去,多做了几个人的工资,但是这个新公司呢还没有钱发,现在是做分录计提工资然后发放:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,那等到真正有钱了发了,怎么做对冲,借:其他应收款,贷:银行(现金)这样嘛
老师,我们公司只有一个股东,是法人,现在不是连续三个月工资零申报系统会提示嘛?公司又确实没有业务,如果11月开始给法人做工资,法人存个几千块钱到公账,转账摘要写投资款,账上做实收资本,用这笔钱银行给他发放工资,钱还是回到法人自己账户了,这样合理吗?
老师好,22年的发票有1000多没回,已计入成本了,当年的汇算清缴也调增了,账上一直挂着1000多的应付账款,怎么做账把这1000多的应付账款平账呢
老师你好,公司为小规模和一般纳税人都有,请问每个月计提的管理费用下的社会保险,其中有养老、失业、工伤。请问这个些保险用分别设计二级科目吗。还直接统称管理费用-社会保险费用 还计提管理费用-社会保险费,二级科目,养老保险、工伤保险、医疗保险,失业保险等 贷方应付职工薪酬-社会保险费,下设二级保险分别的明细吗
我需要开一张建筑服务发票,我们公司在河南郑州,甲方在河南洛阳,请问需要勾选跨市标志吗
你好老师,就是税务系统未勾选里面有2020年的发票,但是没有入账,这个能勾选认证吗?
老师您好,请问我们为了客户订单采购供应商货款10万,我们支付3万元,然后客户退单了,客户让我们把货发给客户,客户支付给了供应商10万元,这些账务怎么处理,我们已经把价值10万元货发给客户了,现在账上挂着客户欠款十万元,实际客户并不欠这么多,该怎么调账呢?
工会开票需要勾选个人标识吗 为什么
老师,进账税能转到其他业务收入吗?
老师问一下这个个人所得税:大于4000的,不是x80%吗?
开发票,大类是种子,可以开免税还是0税率?
公司缴纳社保费,会计分录