你好,是用上个月留抵税额,抵扣这个月销项税额的意思?

上月进账税额大于销项税额,没做会计处理,进项有留抵税额,本月需要做会计处理吗,分录怎么做
老师,前期增值税有留抵税额,本月销项-进项小于留底税额,不用缴税,请问怎么做会计分录?
老师您好!请问本月用上期留抵税额报税本月销项税的。要做会计分录吗?怎么做?
老师,请问我本月的销项税额是648,上期期末留抵是290,本月勾选抵扣的进项税额是580,期末留抵是230。这种情况怎么做结转进销项分录
老师 上月分录 借:销项税额500 留底税额500 待:进项税额:1000 本月申报: 借:销项税额1000 贷:进项税额700 留底税额500 本月申报表出现了上期留底税额抵减欠税900 本月应缴纳税额为700 请问本月分录怎么做
老师好,先确认无票收入,后期再开票,怎么申报增值税申报表呢
老师,我们空调维修没用配件啥的,可以开6个点吗
老师好,如果没超30万,未开票收入填在小微企业免税销售额,如果超过30万,未开票收入+开票收入一起填在第一栏,是这样吗?
老师,想问下,关于股东国籍(由中国籍改为外籍)改变后,企业是否由内资企业转为外资企业? 就是说之前注册的公司,如果在后面变成香港永居,是否需要将之前已注册的公司改成外商投资企业? 还是说需要在变成香港永居前,做股权变更,也就是退出,如果不退出的话,会变更外资企业?
消防检测费支出怎么记账
就是公司没有业务只申报个税及跟法人借款发现金工资,个税报了2460,我今天发现广州的基本工资是要2500,我现在是更方便合理的操作是改个税,然后7月份补发工资吗
老师你好,去年圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,五洲的承兑4100做到圣光了,越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
25年暂估了一些成本费用,现在26年5月底取得发票,怎么做账
讲课的时候说辞退福利统一计入管理费用是因为员工不能给企业带来经济利益。这个解释不牵强吗
给我举一个带薪缺勤和非累积带薪缺勤的案例吧。不要太复杂,我真的分不开这两个的啥时候确认费用啥时候发放?
是的,要做会计分录吗?
你好,需要做相应的结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)