借:应交税费-增值税-进项 贷:当时借方科目 负数
我们公司21年9月份以前是小规模纳税人,21年9月份升为一般纳税人,勾选进项抵扣了9月份以前的发票,这样做可以吗
老师,如果9月份从小规模变成一般纳税,10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了,这个应该怎么处理,是不是只要做下进项税额转出就好了,那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表?
8月份是小规模纳税人,获得专票一张,10月变更为一般纳税人,11月可以勾选8月份的进项专票么
老师,我9月份通行费的8.77增值税系统没有勾选抵扣,但是账本上已经做了进项税额确认,也在9月当期申报抵扣了,那我在10月份勾选了,这个到底要怎么做,如果更正申报的话。那10月的进项税金账本里怎么做哈
9月份是小规模纳税人,10月份变更为一般纳税人,9月份的进项,在10月份勾选啦,我按勾选的金额做账,那11月份需要把9月份那笔货款红冲吗
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减值影响债券的摊余成本吗?
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老师,您好,请问,公司员工实际工资跟社保基数的不一样,在做残保金申报的时候,报哪个数呢?
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老师,老板今天给我提了个要求,他希望我之后能解决公司成本没发票的问题,我应该如何回他比较好
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