你好,这个要看情况的,如果你抵扣过的话,一般就是按正常销售13%。

一般纳税人,购入汽车,固定资产清理,税率是多少
一般纳税人固定资产清理,转让二手车,票面应该开的税率是多少?
老师,一般纳税人,固定资产处置,一定交增值税吗? 处置固定资产税率是多少?
企业注销时,一般纳税人固定资产清理税率是多少,未开票怎么申报
一般纳税人,或小规模卖固定资产,需要交什么税。税率多少
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?退回——借:银行4500,贷:所得税费用4500,不要通过以前年度损益这个科目,这边做适合吗?麻烦老师会计分录
老师,为什么发票总金额180万,开的票十红字票十剩余票不等于180万呢(朴老师)
老师就是工会反还给我们的钱是怎么做账的?
安置残疾人就业的单位,年度汇算清缴怎么填报这一块的加计扣除
老师你好,烟草补贴的固定资产进项税可以抵扣吗?
发票红冲 为什么要购买方确认是怎么回事呢?
想问下 之前会计做账的时候有应付职工薪酬的余额 我现在正常申报个税 不做计提,支付工资的时候用之前的余额 可以吗
老师好,公司成科技型中小企业一定会查账吗?
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?分录:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。这个分录没体现出所得税费用这个科目,感觉怪怪的,不应该也要体现出所得税费用这个吗?借:银行4500。贷:所得税费用4500,不是这样做吗?不用过渡“所得税费用”这个科目吗?
老师,金蝶账套里指现金流量表的时候,假设我9月份没有指,后面几个月份都指完了有,现在我要把9月份的指进去,请问后面几个月需要重新指吗,还是重新取数里可以了?
抵扣过了,但我看网上不是说减按2%来交吗
你没有抵扣过的是可以这样,但是抵扣过了的就不能
那如果我是卖了4700,是4700*0.13?还是4700/1.13*0.13来交税?
你好是按后面的这个方法。
那如果我当时买固定资产进来时不是13个点的税,抵扣了,我也是按13个点来交?
你好是的,也是这样子的。
那我开发票的时候,名称、规格型号怎么写?
您好是什么东西你就写什么东西,你可以在备注上面写。旧货