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我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?退回——借:银行4500,贷:所得税费用4500,不要通过以前年度损益这个科目,这边做适合吗?麻烦老师会计分录

2026-04-13 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-13 15:59

汇算退税 借:应交税费-所得税4500 贷:利润分配-未分配利润4500 借:银行存款4500 贷:应交税费-所得税4500

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第一个对,第二就没通过应交税费核算
2026-04-13
你好不需要了,因为当初就没计提的这个
2026-01-07
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2024-07-02
你好,你计提的时候,是当年还是跨年了 ? 
2022-02-24
你好!你们应交税费应交企业所得税科目是借方余额吗?没有计提不涉及损益类科目直接原分录红字冲回就可以或原分录做反方向分录
2022-12-15
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