你好,是的。 这种情况对方直接红冲就好了,你们是不需要做什么操作的
购买方收到专票有问题没有进行抵扣直接退给开票方重新开票。在增值税勾选平台中该笔作废的发票需要勾选认证吗 作废的发票销售方还需要给我们吗
老师,你好,我是一般纳税人,是购买方,我这边收到了两张电子专票,业务员告诉我这两张发票红冲了已经,我作为购买方,我还没有勾选抵扣发票,我应该怎么操作?需要不抵扣勾选吗?
购买方发票联9月份做账了,但没认证。现在发生销售退货,购买方是不是直接在账上冲了就行,我们还需要把红字发票邮寄给对方么?
购买方去年购买了一批货200,有一部分退货了,现在需要对方退款100,那我购买方申请开红字发票可以部分红冲的嘛,要怎么操作?
老师,我方是购买方,我方发生退货行为,我方取得的增值税发票还没有勾选,对方直接红冲就可以了吧,我方在没有什么需要操作的吧
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
如果我方已经勾选了的,我方就要开红字信息表给对方是吧,然后我方做一笔这个凭证,对不对
你好,是的,是这样的(你应付账款前面忘记写 贷 这个字了)
好的老师,那我作为购买方,比如我开出的红字信息表上的税额是500,那我是不是要多钩500的进项,这个在会计分录上要怎么提现呢
你好,红字信息表上的税额是500,你可以多勾选一些进项,也可以不多勾选,关键看单位增值税的税负率控制了 在分录上就是进项税额负数体现啊
那就是说我作为购买方,我在账上就做个负数分录,然后税上面我多钩500进项就可以了对吧
老师,你看,我们会计是这么做的分录,下面两行我看不懂
你好,作为购买方,做之前购进的相同分录金额负数就好了
那如果作为销售方,我是要冲减收入,冲减成本对吧
你好,是的,是这样的
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利