你好,是的。 这种情况对方直接红冲就好了,你们是不需要做什么操作的
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
影响当期损益是啥意思呢,是让求什么的,比如固定资产清理
如果我方已经勾选了的,我方就要开红字信息表给对方是吧,然后我方做一笔这个凭证,对不对
你好,是的,是这样的(你应付账款前面忘记写 贷 这个字了)
好的老师,那我作为购买方,比如我开出的红字信息表上的税额是500,那我是不是要多钩500的进项,这个在会计分录上要怎么提现呢
你好,红字信息表上的税额是500,你可以多勾选一些进项,也可以不多勾选,关键看单位增值税的税负率控制了 在分录上就是进项税额负数体现啊
那就是说我作为购买方,我在账上就做个负数分录,然后税上面我多钩500进项就可以了对吧
老师,你看,我们会计是这么做的分录,下面两行我看不懂
你好,作为购买方,做之前购进的相同分录金额负数就好了
那如果作为销售方,我是要冲减收入,冲减成本对吧
你好,是的,是这样的
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利