在2022年做 补计提分录,或者你在2023年用以前年度损益调整

计提2022年12月工资53666元,2022年12月实际发放41111.10元,多计提的部分该怎么冲,分录该怎么做?
计提2022年12月工资53666元,2022年12月实际发放41111.10元,多计提的部分该怎么冲,分录该怎么做?
计提2022年12月工资53666元,2022年12月实际发放41111.10元,多计提的部分该怎么冲,分录该怎么做?
老师,2922年度汇算清缴时,年末计提了2023年1月要发的2022年12月工资,职工薪酬的账载,实际发生数怎么写?账载:管理费记工资数,实际发生:去掉:计提应付2022年12月工资?
2022年12月计提工资20086,2023年1月实发12月工资按22486,实发比计提工资多2400元,现在要处理吗?怎么账务处理
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金