咨询
Q

今年二季度企业所得税申报了研发费用20万元加计扣除,后被告知不符合加计扣除,三四季度所得税就没申报研发加计扣除,现在四季度的利润总额是270万,所得税费用7万元,净利润是263万元,职工福利费业务招待费等这些纳税调增估计9万元,那么汇算清缴最终净利润是多少?2季度的研发费用也要调增吗?

2023-12-12 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 13:03

你好,2季度研发费用要调增应纳税所得额。如果你目前所得税计算没问题的话,所得税费用相当于还要增加(20+9)X所得税税率,最终净利润=263减掉这个数。

头像
快账用户6138 追问 2023-12-12 13:09

我2季度研发费用加计扣除了,因为被告知不符合加计扣除,三四季度就没再申报研发费用了 算不算在3季度的时候已经纳税调增补税了?

头像
齐红老师 解答 2023-12-12 13:24

建议你看下纳税申报表填写研发费用加计扣除得地方累计数是不是零,是的话就相当于调增过了。

头像
快账用户6138 追问 2023-12-12 13:28

在3季度申报所得税研发费用加计扣除哪里填的是0

头像
齐红老师 解答 2023-12-12 13:46

那就说明三季度已经调整回来了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学 应纳税所得额270+9=279 所得税费用279×25%=69.75 净利润=利润总额减去所得税费用=270-69.75=200.25
2023-12-12
您好,因为2季度的研发费用不符合规定也要调增
2023-12-12
您好,这个之前研发费用加计扣除的部分也得纳税调整
2023-11-24
您好,汇算清缴最终净利润=263%2B9
2023-11-24
你好,2季度研发费用要调增应纳税所得额。如果你目前所得税计算没问题的话,所得税费用相当于还要增加(20+9)X所得税税率,最终净利润=263减掉这个数。
2023-12-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×