同学您好, 您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款

公司现在租房并且拿了全年房租的票据是20万,但是现在只付了一半10万,会计怎么处理?摊销是按20万摊还是10万摊呢?
老师,工程款一共10万,第一次付了3万,做了预付账款,现在付第二次5万,收到了发票全款,怎么做账?
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
@你好老师, 我们公司一年的房租是30万,但是只付了10万,凭证怎么做。分摊怎么分。
老师好!我们公司房租到期了!一共35万,现在预付了10万,怎么做账?怎么摊销?
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
不用做长期待摊费用吗?
同学您好,看这是否超过一年的房租超过一年的才计长期待摊费用
整一年的房租
那如果后期再付款,然后收到发票账务处理咋做?
比如说下次付了25万,然后又收到发票了,那咋做?
正常一样的做就可以的分录与前面的一样,发票如是专票追加借应交税金-应交增值税(进项税额)贷:预付账款
不需抵项项的话发票回来附到分摊的第一个月费用凭证后就行了
好的知道了!谢谢老师
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