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老师好!我们公司房租到期了!一共35万,现在预付了10万,怎么做账?怎么摊销?

2023-12-12 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 19:23

同学您好, 您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款

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快账用户9279 追问 2023-12-12 19:23

不用做长期待摊费用吗?

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齐红老师 解答 2023-12-12 19:25

同学您好,看这是否超过一年的房租超过一年的才计长期待摊费用

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快账用户9279 追问 2023-12-12 19:49

整一年的房租

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快账用户9279 追问 2023-12-12 19:49

那如果后期再付款,然后收到发票账务处理咋做?

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快账用户9279 追问 2023-12-12 19:50

比如说下次付了25万,然后又收到发票了,那咋做?

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齐红老师 解答 2023-12-12 20:06

正常一样的做就可以的分录与前面的一样,发票如是专票追加借应交税金-应交增值税(进项税额)贷:预付账款

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齐红老师 解答 2023-12-12 20:07

不需抵项项的话发票回来附到分摊的第一个月费用凭证后就行了

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快账用户9279 追问 2023-12-12 22:40

好的知道了!谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-12 22:41

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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同学您好, 您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款
2023-12-12
可以计入到待摊费用,然后再按月摊销
2023-12-22
预付房租 借:其他应收款-房东10 贷:银行存款10 按月摊销 借:管理费用-房租35/12     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2023-12-22
您好,35万是一年的房祖吗
2023-12-25
借预付账款,贷银行存款10万, 然后按月分摊,借管理费用等 贷预付账款,30/12按照你的月租金来分摊就可以的。
2023-10-13
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