先计入预付账款 然后根据受益期摊销计入成本费用 20万发票附在预付账款后面

公司现在租房并且拿了全年房租的票据是20万,但是现在只付了一半10万,会计怎么处理?摊销是按20万摊还是10万摊呢?
房租租期2.5年,没满3年,但我们是半年付一次,而且下半年还没付,一直没摊销,现在老板要求吧房租按3年摊销,把剩下租金的摊销吗,怎么调账,装修费用也要摊销,但总的装修费用账上看不出,去年年末已经摊销了一部分,老板要求装修费用按80万摊销,合理吗,怎么调账
老师:您好!我想咨询下,2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的,没有发票。下半年房租10万以前财务做的借:其他应付款,贷:银行存款!这部金额我也没摊销,现在报汇算,怎么处理
老师,2021年,公司厂房租金是一年20万,2021年付款了,记账会计做账是,应付账款20万,贷银行20万,没有摊销,一直挂账,今年2022年7月才发现的。我这个怎么调整
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
已付的计入预付,没有付款的那10万计入什么呢?
摊销按10万还是20万呢?
没有付款的不确认 以后十万冲减完了 确认应付