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老师,请问我的增值税申报表上期末未交税额为负数,我想把这个用来抵扣增值税我应该怎样操作。

2023-12-13 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-13 14:11

这个是自动抵减的

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这个是自动抵减的
2023-12-13
你好 不是这样来转的。 留抵进项税就放着转出未交增值税借方就行了。 以后抵减。 不需要你再转了
2021-03-01
你好,可以,是可以的。
2020-04-09
你好!你把这个表整个截图来看下
2023-07-28
你好,这个-800属于留抵税了,可以留在以后期间抵扣。比例24年1月销项1000,进项100,应增值增值税900,这时在纳税申报时,申报表中会显示出本月应交900,已交800,实际补缴100.
2024-01-12
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