你好!你要看下,是哪个数据弄错了。估计是上面缴纳的部分填错了。
老师 我们公司8月份多交了税款,税务局给我们办理了退税,但是这个月报税的时候增值税主表第32行显示期末未交税款(多缴为负数)正好是我们办理退税的金额,这样显示正确不?
申报表中“期末留抵税额”与账上“应交增值税进项税额”的金额不一致,我查了一下,是有几张电子通讯费的发票,申报表加上了这个金额,但是账上应交增值税进项税额并没有显示(因为是普票),这种应该怎么处理?
请问2021年8月合并报表后增值税申报表附表五9行10行上期结存可用于抵扣的留底退税显示负数这金额怎么来的,我们没有要交附加税
你好一般纳税人主表第25行数据为负数,我们没有留抵税额也没有预交税款,这个是怎么回事?要怎么调表啊,公司前期有增值税未交向税务局申请分期缴纳?要填那个表才可以把数据调平啊
老师,我们公司上个月开始增值税申报表主表上32行期末未交税额为负数,可我们单位并没有留底税额,这种情况该怎么处理
老师,我想问一下员工社保的事情,假如我们每个月给员工发工资是4000元,要给他交社保,这个会计分录应该怎么做,谢谢了
出口越南的业务,员工拿收据报销,可以税前扣除吗
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
小规模纳税人,开具41万销售专票,票率为0.03,要交的增值税如何计算?
认识些人进入央企外包的开票员和收款员,估计财务总监大概率也知道,我自己的工作都做不完,财务总监还让我去做其他的事情帮忙,我和别人说不是我职责范围内的事情,财务总监说如果明职责范围而不做别的可能就不适合这里,为什么财务总监明知道是认识高管但是还说的那么直白?是触犯到逆鳞了吗?
2025年小规模纳税人免税季度是30万元还是45万元
老师,可以帮我根据这张图写下完整的分录吗
机械租赁租别人的机械设备,转租业务, 1、请问租赁可以干租和湿租,开票开清包工的3%专票么?需要注意些什么? 2、租赁中购入其他公司的租赁业务发票后需要什么附件 3、租赁中销售给甲方发票后面需要附什么附件 4、成本结转收到其他公司发票就可以做成本了么还是汇总后一次做成本?
小规模纳税人的进项税和销项税,需要做分录吗
工资6千事假扣款885会计凭证怎么做