这个就是把之前的金额加到一起,然后在11月份申报就行

老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
我们公司印花税2021年和2022年少申报了,今年4月份统一补申报补缴纳了,还有滞纳金,在4月份入账的时候应该如何入账呢,需要调整以前年度损益吗,金额不小,三万左右
2023年1-10月从来没有申报过印花税,怎么补申报。把时间写到11月就可以了吗?还是如实逐月申报。要补缴滞纳金?
请问老师在实操过程中,遇到房产税的这类情况吗?就是房产税从租计征的,每年4月和10月缴纳。那么缴纳当年11月和12月(但是10月申报的时候不知道,11月和12月还有有新签订的合同,还有新的租金收入),所以自能等到次年4月在补充申报,请问这样操作是否可以?
我们公司是23年6月成立的,当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日,按年申报。但是23年已经有股东实缴了,那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗?还是需要到税务局去补缴23年的
公司会计让统计取得发票就是进项发票的金额,预估的销售额,怎么确定这个月的进项票够不够呢?
请问老师,我一个人在两个公司同时拿工资,只在一个公司交社保,两个公司同时申报工资,请问这样合法不?
已认证抵扣的进项发票冲红了又重开怎么做账
公司会计让统计取得发票就是进项发票的金额,销售额就是大概数,怎么确定这个月的进项票够不够呢?
员工2025.10入职,在本公司补缴了7-9月医保,补缴的这部分计入工商年报的医保缴费金额吗
老师好,公司购买电脑,手机用于招待送礼和办公使用,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
问一下税负率综合税负率是有没有扣除固定资产的进项税额,我这里有扣除固定资产和没有扣除固定资产2个。
老师你好问下,建筑项目平时发生的管理后勤费用,未入项目核算的,只能平摊后勤的费用吗?
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
发生所属期就写11月就可以了对吧。
对,是的,没错,就是这样的
好的,感谢老师
不客气,忙给个五星好评的多些,多谢