这个就是把之前的金额加到一起,然后在11月份申报就行

公司从2017年9月注册时注入实收资本20万到现在没有缴印花税,这个月申报时系统提示报印花税。是该补报吗?如果补报选税目是应选资金账簿吗?税款所属期起怎么选呢?
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
我们公司印花税2021年和2022年少申报了,今年4月份统一补申报补缴纳了,还有滞纳金,在4月份入账的时候应该如何入账呢,需要调整以前年度损益吗,金额不小,三万左右
2023年1-10月从来没有申报过印花税,怎么补申报。把时间写到11月就可以了吗?还是如实逐月申报。要补缴滞纳金?
请问老师在实操过程中,遇到房产税的这类情况吗?就是房产税从租计征的,每年4月和10月缴纳。那么缴纳当年11月和12月(但是10月申报的时候不知道,11月和12月还有有新签订的合同,还有新的租金收入),所以自能等到次年4月在补充申报,请问这样操作是否可以?
收到实收资本申报的印花税现在是叫营业账簿吗
请问销售人员出差申请签证费可以记销售费用-差旅费吗?还是销售费用-签证费
老师,您好,我生产企业单位出口退税,外购的平时报了增值税免抵退收入了,报免抵退税的时候只申报需要退税的自产的产品就行是么,外购的不符合只能免税并且进项得转出。免抵退税操作问题,不管外购的了平时申报了增值税
老师,开票项目,可以自己自行添加吗?
小规模期间取得的专票后期升为一般纳税人可以抵扣嘛?
我们把主播外包给第三方平台,现在稽查问我们收入有谁确认的该怎么回答,他们目的就是不认可这么做
增值税的即征即退对每年新申请的软著数量有要求嘛?北京的了解的老师来
老师,您好!公司名下所属车辆,如果维修、换轮胎以及保养等等,这些费用应该都只能开普票对吗?
小规模纳税人可以直接在电子税务局开具专票吗?
当时买课,快账财务软件不是免费使用的吗?为什么现在需要会员了?
发生所属期就写11月就可以了对吧。
对,是的,没错,就是这样的
好的,感谢老师
不客气,忙给个五星好评的多些,多谢