你好,一个企业既有工资又有劳务报酬,不可以的

老师,个人去税务局代开发票,按其他建筑服务开的劳务费,和安装费,是不是在税务局就已经把税交完了,我们公司在不需要给他按照劳务报酬申报个税了
老师你好我们是劳务公司甲方代发农民工工资,然后农民工去个人代开劳务发票给我们劳务公司,这样我们是不是就不用在公司给它们报个税了
清包工,开了外管证,异地税务局还给我们一个个税密码,说个税也在异地预缴,但是甲方帮我们代发了一部分工资20万然后还帮我们申报了个税,然后还转了20万到我公司公户,我们开了40万劳务票给甲方,属于我公司成本,现在我还要登录异地个税上零申报吗,还是说可以不用管那个账号,因为甲方已经帮我们申报了,零申报是不是还得挂个人上去零申报
老师:这个人本是就是我们这里的员工,然后他又去税务代开了发票,现在给他申报劳务就申报不了,证件号码已经存在
老师:税务说要冲红这个发票,我们要填这个拒收的单子,因为开劳务发票的人就是我们公司员工,我们已经给他申报了个税,现在开的劳务发票我就申报不了劳务收入了,只能冲红
制造业内的财务部的工资不是应该计入财务费用吗还是计入管理费用
老师,医美机构因医疗纠纷支付给客户的和解补偿款,是进销售费用还是营业外支出?
老师好,请问公司没有车,员工通行费发票可以报销吗
一般纳税人,代扣代缴手续费退费9.97元,需要申报增值税收入吗,计入哪个科目,申报表填入那列申报
补缴以前年度税费,能在汇算清缴扣除吗
合并报表的现金流量表期末现金余额本月数和累计数不一致的原因
老师,我们25年3月直接发放24年12月工资 (一直也没计提过这个工资) 发放分录 借:管理费用-工资3万 贷:银行存款 3万 1、因为是25年发的24年12月工资, 我还需要去更正24年汇算清缴表吗? 怎么更正24年表? 2、更正完24年汇算清缴表后。 25年汇算表的A105050工资薪金支出的 账载金额写多少? 实发金额写多少 税收金额写多少
财务报表报送与信息采集(小企业会计准则) 和汇算清缴的税金及附加数对不上要更正吗
老师,我1.30收款80000开了120060发票,4月又付款一笔5万/8万/5万合计18万,后面还没开票,我怎么录凭证,因为我们合同单,会提前开票,
现在新公司 税务注册 需要去大厅办理吗
去把这个发票作废了吧。
老师:到哪里作废,因为他是代开的
去税务代开吗?
你好,去税务局作废。
老师:他10月份在税务代开的劳务发票,现在12月可以作废吗?
老师:劳务报酬收入是不是填开票价税含税收入
填的是不含增值税的金额。可以红冲。
老师:我是申报这栏红色线框起来的
老师:我是申报这栏红色线框起来的,是吗?申报不含税金额
那有红色的 收入,填写的是不含增值税的金额。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师:这样显示没有缴个税,是不是在综合申报里面一起申报,还是单独申报
不对,这个1000多的需要交个税,他怎么没有交,你截图你申报的明细看一下。
老师是不是直接申报表保送
对的,对的,是这么做的。
老师:这个是明细,没有要缴税
不是的,你填写的明细截图看一下。
里边没有明细啊。我的意思是你刚才。这里面的
老师:看一下,
这个费用它是自动出来的吗。
嗯,我填上去就没有税费
你别填写上去,你只填写收入。