真实的业务,实际发生亏损没有问题

#提问#请问老师,我马上要进行22年汇算,公司有一个情况,在22年3月把20年,21年运输成本专票一次性进入了22你主营业务成本高达500万,之前财务混乱没做账,那么今年我在汇算时这个500万要不要调整?因为他们这样做,导致22年年度利润表收入只有300多万,主营业务成本有1000多万,导致账面亏损上千万
老师好,我们有一家19年成立的总公司,然后22年成立了一家分公司,分公司22年有未分配利润-112万,但是22年没有合并纳税,现在从23年1月开始合并纳税,我在做合并报表时,报表不平,差在了这个未分配利润上,我应该怎么处理呀
小规模纳税人,22年开票495万,做了25万利润,工资做了91万,其他的成本票都是工人代开的,现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异,我自查没有问题,我要是把管理费用做少40万,系统就过了,这个我该怎么处理?
公司是去年11月成立的,但是利润有40万左右 要交1万多的所得税,但是老板想做成亏损,想要让合作公司现在开一些成本票来拉低利润,这种可以吗?然后这个月刚升一般纳税人,我们收专票普票做进22年12月有影响吗?
老师,想问下我这边有一家小规模纳税人,23年截止11月没有开具发票,但是收到了有22万的成本票,现在利润表亏损20多万,我这个这样做不合理把
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
我这边主要大概是有几十万的收入没有开票,但是合同是写的等工程结束后再统一开具,这样没问题把,而且工程跨年了
如果工程达到增值税的纳税时点也要申报增值税的,达到确认收入的时点也要确认
工程达到?是指我这边银行进账的收入吗
不是的,比如,工程按完工进度确认收入
是必须按照完工进度确认吗,如果没有税务局会查吗
如果税务局没有查到没事,查到要补税和滞纳金
那我现在就是按照合同没有开票,等工程结束再开,有问题?因为没有按照工程完工进度确认收入?
如果金额不大,可以
你是说已完工的工程的收入金额不大,没问题?
是的,如果来年就开发票问题不大,如果拖个三五年不行
好的,那就是只要合同签了工程结束再开发票,一般1,2年没有什么问题对吧
我只能告诉你,税务局没查到没有问题
好的知道了,那我现在没有开票然后账上显示亏损20多万,收到的成本票是真实发生的,账也只能这样做了把
是的,真实没有问题