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老师就是我们之前有个货是没有票的,我是做的无票成本入账,是今年3月份做的账,现在票回来了我要把那个票怎么处理?

2023-12-15 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-15 09:08

借应付账款贷库存商品, 借库存商品 借主营业务成本负数 这个是红冲的, 然后再做发票的, 借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户9913 追问 2023-12-15 09:28

老师钱是3月份就给过了,只是票现在才回来

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齐红老师 解答 2023-12-15 09:28

你好,最后应付账款是没有余额的,你再看一下。

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齐红老师 解答 2023-12-15 09:28

第一个是在借方,第二个是贷方,这不抵扣了。因钱没有退回来,所以用了往来科目来代替一下。

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借应付账款贷库存商品, 借库存商品 借主营业务成本负数 这个是红冲的, 然后再做发票的, 借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品。
2023-12-15
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 这个是红冲的 在做发票的,借库存商品贷银行存款或者是应付账款, 借利润分配未分配利润贷库存商品。
2022-03-31
你好,这个发票认证了吗?如果认证了的话,借应交税费、应交增值税进项企业主营业务成本负数
2022-11-07
你好,学校有免税的政策,无票收入不需要缴纳增值税的 看一下你们符合免税政策吧。
2023-04-08
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
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