对,没有增值税就不交附加。
老师,要是发现我计提的增值税跟附加税在缴纳税款的时候没有计提的那么多,是不是在缴纳之后再做一笔冲减的分录就可以了呢?因为之前税还有留抵的
老师,你好!请教一下:这个填列城建税、教育费附加、地方教育费附加的时候,计税基数为增值税,请问这个增值税如果有抵减的,比如本期有税控盘技术维护费可以抵扣减增值税,那么这个城建税以及附加费的计税基数是抵扣减之前的还是抵扣减以后的数字来计算城建税和附加费呢?
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师你好,请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣,当时忘填写减免税表的只填写附表4了,增值税未抵扣成,而附加税却抵扣成了,10月份因为没有可以交的增值税,所以没有继续更改,11月份也没有增值税申报,这种情况应该怎么办?只有到有税款的时候才能抵扣,还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
我们这边有个客户,之前是个人和我们合作的,个人转款到我们企业微信的,他突然要我们给他开票,开票信息是个体工商户,对公没给我们转款过,38万,怎么操作比较好
黄色预警,蓝色,红色预警,这什么意思
请问,小规模所得税怎么看查账征收还是核定征收?谢谢
经营范围有通讯设备销售,通讯设备修理,信息系统集成服务,办公设备维修,收到物料发票能入原材料吗还是入库存商品
老师您好,我们是商贸公司,有个自建的冷库,现在需要维修,维修开的发票我们能用吗,需要开什么内容才能用
老师 对方用茶叶抵欠款 无票收入分录我应该怎么做呀我们是小规模纳税人
老师你好,我们公司给别人租了餐厅,每个月分营业额8%,这个分成也需要分摊嘛?
老师,这张劳务发票合规不?
老师,您好,请问为什么是这样计算?我自己查不到相关政策,不是很理解。为什么是10%-1去税,然后再按照10%来计税呢
老师租的仓储费记什么科目