同学您好,提供一下发票内容可以吗

内账,我们替别人代开发票交的税钱抵我们欠对方的钱了,这块怎么做账呢
老师我想问下,就是一个买商品的货款,不需要结转成本,钱我还没有收到,分录怎么做呢。欠款挂在个人名下
老师问一下,我账上的欠别人的钱,有人替我还了我怎么做分录
老师,别人欠我们的钱,我怎么做分录,我又不可能确认收入
老师请问,我们支付的劳务分包款 钱已付 发票还没收到 付钱时和收到发票时分别应该怎么做账呢
你好,老师我们是生产企业今天收了一笔阿里巴巴信保订单合同价10410美元(DAP条款,送货上门,不含进口清关及关税)。定金3160美元已到账阿里巴巴账户。 这个是外销吗?可以退税吗?收到的定金汇率按什么时间的汇率计算,另外这个时候确认收入吗?如果确认收入按什么时间段汇率确认收入。
外贸企业Fob出口的情况下,按什么标准来确认收入?比如说出口日期在8月28日。提单日期在9月2日,那确实收入做账放是在8月还是9月?税务申报是不是在8月做无票收入?
老师,我们货运公司,收到保险公司的赔款,车小剐蹭没有维修怎么写分录
@董孝彬老师,别的老师别回答,那老师,是不是只要负债率低于80%就可以了?
老师,您好,我们是货运公司,我们的车出了事故,车报废了,但是还没有摊销完,保险公司赔了5万,报废拍卖了3万,我应该怎么做账合适,怎么写分录
老师,您好,我们是货运公司,有个车出了大事故,保险公司赔款50万陆续打到我们公户账上了,这50万后面又打给死者家属,这些钱我应该怎么做分录
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
保安公司,差额征税借:应收账款贷:主营业务收入应交税费~销项税额差额成本部分:借:人员成本应交税费~已抵减贷:应付职工薪酬就是已抵减这部分上个月账上做多了,这个月红冲后,余额在借方了,这部分往哪调呢
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
保安公司,已抵减部分多了,往哪调
同学您好,这个发票买的东西或服务是什么用途呢
土地承包费
同学您好, 您好,借:借:主营业务成本-土地费用等等,贷:应付账款
我付的时候呢?
同学您好,您好,借:应付账款,贷:银行存款,
这两个哪个在前哪个在后
这个没有前后的,先发生那个就做哪边的分录,一贷一借,或一借一贷都是可以的。