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老师请教个问题跨年发票红冲。税率开错了。红冲的话会影响当年的收入。这样的话怎么申报呢?补税的话,增值税跟企业所得税报表就不一致了,这样比对出来会有异常,这怎么办呢老师

2023-12-17 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-17 21:11

您好 增值税跟企业所得税报表就不一致了,这样比对出来会有异常,有异常税务找您的时候写说明就可以了 这是正常情况

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快账用户1199 追问 2023-12-17 21:28

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-17 21:41

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您好 增值税跟企业所得税报表就不一致了,这样比对出来会有异常,有异常税务找您的时候写说明就可以了 这是正常情况
2023-12-17
您好,更正的话可以登录电子税务局对第一季度和第二季度的增值税申报表进行更正申报,把当时红冲产生的负数销售额(比如负X)按规定填入“应征增值税不含税销售额”那一栏(可直接填负数,比如填“-X”),如实反映实际销售额(比如第一、二季度实际应为“-X”,第三季度为7万,第四季度为0,全年累计应为“-X%2B7%2B0”),这样增值税申报收入就和企业所得税收入对得上,增值税申报表里是可以填负数的,只要是有红冲、退货等正当理由且能提供相应凭证就可以正常申报负数销售额。
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同学您好,是按红冲以后的计算的
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