现在就通知的,同学,你与可以看下账

老师好!咨询一下,就是之前会计做账,现在交接工作,分内外账,然后期末再做合并报表,,但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了!只有两笔业务,剩余的也不没有完全做完,现在4月份我接手内账,我想把对公的账户业务也体现在内账里面,也就是做大内账,外账在财务代账,但是现在对公账户余额和出纳对不上,所以现在衔接这里有没有更好的办法?
老师,我和另一个人刚接了一家兼职会计的业务,以后工作怎么分配好?对方年龄大,外跑的业务和涉及电脑的工作应该是给我了。目前账还没做,月初清盘申报是她在做了。有两家公司要注销我把税务注销了,现在做工商注销,有一家有社保医保,我在变更成我,以后也归我做了。怎么分配一下工作划清一下责任好?
老师,我是1月1号就是下个月接手会计工作。那,这个月12月的账,还有账簿,还有结账,还有申报是不是都是他做完呢?老板主要是下个月就不给他发工资了。
老师,老板说让外账会计把23年的账做完后给我交接一下工作,我是现在通知外账会计还是1月申报期结束后再通知她给我交接工作啊
老师 我会计工作经验一年多点 目前只有一个会计证 手底下有俩会计 老板是想培养我 老板一个亲戚带着我 但是老板姐姐就说我 我和她沟通我听不懂她说的 然后让我多扩展知识面 作为一个会计主管 不能指哪儿打哪 而是要站在老板的角度去考虑问题 就是老板说一不是只干出来一 而是能有二三四 我现在比较焦虑 不知道从哪里入手 才能改善我自身的问题 老板亲戚还说我账做的不好 目前我很简单的账务处理会
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
账在外账会计那,我现在看不到
那也要提前跟他说,正常,你是要看下的
嗯,那交接的时候我需要注意哪些事情
同学,交接有相关交接单,每一个东西,包括账簿,凭证,税盘,U盾,都 要清点清楚。
税盘已经没有了,个税的信息还要找她要吗,还是我自己重新录入
同学,让对方导出信息给你