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去年9月份和12月份的企业所得税进行更正,有多缴的情况,操作退税,要返回到以前月份进行做账吗,还是可以在现在月份进行入账调整呢

2023-12-18 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 15:47

现在调整也是计入以前年度损益,不影响当期

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快账用户4436 追问 2023-12-18 16:07

漏申报的情况下,现在补申报以前年度的税,以及更正两者产生的税款和滞纳金,做账也可以调整到当期吗

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齐红老师 解答 2023-12-18 16:11

你好,同学,做账也可以调整到当期

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快账用户4436 追问 2023-12-18 16:13

也是可以直接借银行存款,贷进项税额,主营业务收入吗

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快账用户4436 追问 2023-12-18 16:14

以前年度的发票入错月份,返回到对应月份进行修改更正有影响吗

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齐红老师 解答 2023-12-18 16:15

同学,也是以前年度调整哈。

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快账用户4436 追问 2023-12-18 16:16

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-18 16:17

好的呢,同学,祝你生活愉快

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现在调整也是计入以前年度损益,不影响当期
2023-12-18
你好,这个可以,你这个对应这个需要去改12月账,之后这个按改之后去做汇算清缴,你问下你税局年报和季报是不是可以不一样, 所得税费用科目这个可以不用冲,汇算清缴再调,交税之后再去调
2021-03-26
你们年累计利润是负数的吗
2020-09-01
你好,借应交税费,预交增值税,贷银行 做到一月份 不需要修改的,你可以账五处理做做这个月。
2024-01-30
账务处理 反结账到 12 月份,补记正确的收入和成本分录,同时对相关错账进行调整。调整完成后,重新生成 12 月份的财务报表,确保报表数据准确反映实际业务情况。比如,补记收入时: 借:银行存款等(根据实际收款情况) 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 补记成本时: 借:主营业务成本 贷:库存商品等(根据成本对应科目) 税务申报 依据重新生成的财务报表,更正 12 月份的企业所得税申报表。在电子税务局或前往办税服务厅,按规定流程提交更正后的申报表及相关资料。要注意数据准确性,避免再次出现申报错误。 其他事项 调整后和税务部门沟通,告知已完成账务和申报更正,确认是否还有其他要求或补充资料。同时,做好内部记录和说明,以便后续查阅和审计。
2025-03-26
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