你好!这个就是劳务了,劳务交个税就好了 20%左右了。
老师 请问一下,房东把自己的住宅租给我们做办公室,他去税务局开租房发票给我们需要交哪些税,税率多少呢
一个个人电气工程师证书跟我们公司签了协议给我们公司用一年用于办理相关业务许可证,给这个人6000元报酬,请问这个人是需要去税务局代开发票给我们嘛,开票的税目是什么呢
老师,我个人要去给一家公司开20000的劳务发票,去税务局代开,现在税率是多少呀,要交哪些税呢
老师,我个人要去给一家公司开20000的劳务发票,去税务局代开,现在税率是多少呀,要交哪些税呢?怎么计算的?
老师我想问下个人给一家公司做标书,,收取6000元去税务局开票开什么类目呢,涉及哪些税种,税率多少呢
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师我意思是去税务局代开发票,也按照劳务缴纳吗
您好,是的,因为是由支付方代扣代缴。
不是啊,收款方去税务局开发票,自然人代开,开票时收费啊,怎么还支付方呢,又不是申报个税
现在一般不代收代缴个税。其他的税收金额很小的。因为增值税及附加是可以免的。 当然也有一些地方确实是核定不需要代扣代缴。
老师,电子税务局可以自然人登陆然后代开票,直接绑定账户缴纳税款的,这个业务都实行好几年了
你好,是可以绑定纳税,这个没错。现在基本上他开票的时候,票面的备注上面都会写。由支付方代扣代缴个税。 你开票的时候可以在品名写标书制作费或者劳务费都可以的。
那都是按照20缴纳劳务费吗
是的,按劳务来缴税。
那就是减免800后按5200的20缴纳啊,这样还不如成立个体户好呢,增值税附加都免了,只有个人所得税,按照经营所得缴纳哈
你好,这个是扣20%,然后再按20%来交,超过4000的是先扣20%。
那老师还缴纳增值税吗
你好,你不开专票是不用交的。
啊,可是自然人提供劳务500以下才免收啊
你好,增值税老师见到的的基本上都是参照小规模的,个人参照小规模。你可以问下你那边12366,看你那边是按哪个来
个人是500以下免税的老师,刚刚税务局说的,老师如果是个体户,是按照季度申报增值附加和经营所得是吗
您好,那边是500,你就按你们那边的来。是的,个体户是季度申报。
然后经营所得是次年3月完成汇算清缴是不,不涉及企业所得税哈
您好,是的,就是这样子理解。