你好,你看一下你是不是需要交税,就交这些,其他的也不需要交税,所以没法抵扣。
老师,申报抵扣其中一部分进项专票,还留有一些不抵扣,那么留着不抵扣的专票,可以作为所属期的营业成本申报企业所得税吗?还是只有抵扣的那些才能作为当期成本?
请问老师,一般纳税人本期认证的进账税额,本期可以只抵扣其中的一部分吗?
请问老师 企业11月所属期内增值税加计抵减只可抵扣一部分,那么抵扣的这部分才可以入帐,为抵扣留存的余额下个属期在抵扣入帐对吗?跨年也可以使用余额抵减吗
请问老师 增值税加计抵减 本期只可抵扣一部分是为什么,本期剩余为抵扣的部分,下一属期可以抵扣吗?跨年还可以抵扣吗?
请问老师 我们企业11月所属期内增值税不需要交税,所以加计抵减只可抵扣一部分,这怎么入帐,是抵扣的那部分入帐,未抵扣的不入帐对吗?另求分录做法
季度交的印花税 是个人扫码支付的 这个需要做账吗
@小菲老师,别的老师别回答?
汇算退税后,未分配利润与净利润勾稽不上,差额就是退税金额,要不要调整财务报表啊
您好老师,新公司报企税资产总额换算后是0.42715万元,要保留几位小数。谢谢老师
公司一般纳税人,本来业务是和D公司,公司购买D公司货物。现在为了收到发票,通过B和C公司走账,打款给B和C公司,B公司和C公司给我们公司开发票,D公司给B和C公司开发票,我们公司实际结算还是和D公司。这个内账怎么做呢?要考虑公司开的增值税,增值税科目分为已开进项,和未开进项,因为老板想知道账上每个月欠税金额。比如4月,我们给B打款30万,给C打款200万,C给B打款50万,B给D(真实公司)打款45万。B给我们只开了20万的票,B给C只开了40万的票,C给我们开了10万的票。最后D给B就开的实际结算54万的金额。把未开进项和已开进项考虑起来,而且4月确认成本,应该是实际54万这部分金额。并且4月要交增值税,这个内账应该怎么挂,请老师帮我详细一点借贷
物业公司物业费一年交一次,我季度报税怎么去合计这个物业费那,老师,
老师,税局让提供一份2022年属于小型微利企业的情况说明,从业人数和资产总额的计算过程怎么写?
环保保护税噪音不超标,要填报吗?
老师,之前我们开具了原木的农产品收购发票来抵扣进项税,到现在自查税务要求把一部份不合手续的做进项税转出,想问一下如果转出的分录要怎么做呢
老师 我公司是小规模公司采购成本 对方是一般纳税人 给我们开的发票是13%专票,请问小规模公司收到专票有没有风险 具体该怎么操作呢、
跨年,如果你明年还有这个政策才可以啊,如果明年没有这个政策,或者是你单位不符合要求的不可以。
是的 本月不需要交税 那剩余未抵减部分跨年可以抵减吗
回复了你看一下可以吗?