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请教一下各位大神,如果未交增值税是8000,然后加计抵减了3000,那分录应该怎么做

2023-12-19 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-19 22:45

同学您好,借:应交税费-增值税加计扣除3000,贷:其他收益/营业外收入3000。

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齐红老师 解答 2023-12-19 22:46

借:应交税费-未交增值税 8000,贷:银行存款5000应交税费-增值税加计扣除3000,00

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齐红老师 解答 2023-12-19 22:46

借:应交税费-未交增值税 8000,贷:银行存款5000应交税费-增值税加计扣除3000,

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同学您好,借:应交税费-增值税加计扣除3000,贷:其他收益/营业外收入3000。
2023-12-19
同学你好 1.是的,对 21、会计准则 借:应交税费—增值税加计抵减  贷:其他收益 2、小企业会计准则 借:应交税费—增值税加计抵减  贷:营业外收入
2020-12-20
你是一般纳税人还是?
2023-05-18
对的,是的,是这么做的。
2023-11-06
冲减多做的加计扣除的金额既可以
2023-06-05
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