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本月已收到材料成本发票,但是下个月才开出对应的销项收入发票,我应该如何做账报税?可以把成本发票留到下个月再抵扣吗?

2023-12-20 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-20 10:40

你好,你们是销售材料的吗?如果是的话,借库存商品, 待认证 贷银行 别做成本,没有收入,不要做成本 可以

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快账用户1088 追问 2023-12-20 10:54

不是销售材料,是建筑行业。

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快账用户1088 追问 2023-12-20 10:55

项目上的材料成本。

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齐红老师 解答 2023-12-20 10:55

你好,把库存商品改成原材料。

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快账用户1088 追问 2023-12-20 11:20

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-20 11:22

不用客气,工作愉快。

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你好,你们是销售材料的吗?如果是的话,借库存商品, 待认证 贷银行 别做成本,没有收入,不要做成本 可以
2023-12-20
可以的,没问题的哈
2023-12-01
您好,这个是这样的,最好不要,因为发票有时间
2022-01-15
可以,免税收入对应的主营业务成本票可以下个月再开,但成本先入到本月
2023-05-22
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
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