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老师,我运输有限公司的内账会计,我公司花100万元购买停车场。老师教我用,借投资性房地产,贷银行存款。这个科目做。今天我录凭证,我系统里没这个科目,怎么添加?

2023-12-20 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-20 14:27

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2023-12-20
借:投资性性房地产-停车场 贷:银行存款
2023-12-09
借: 管理费用-车辆检测费 15600  (或者根据实际情况选择更具体的费用科目,如“运营费用”等)   贷: 银行存款/库存现金 15600 借: 其他应收款-余总 800   贷: 管理费用-车辆检测费 800 借: 其他应收款-黄总 3800   贷: 管理费用-车辆检测费 3800 (如果之前未做全额支付分录,则现在做) 借: 管理费用-车辆检测费 11000 贷: 银行存款/库存现金 11000
2024-06-13
您好 那装修发生的支出可以计入长期待摊费用科目
2023-09-08
3月份分录(您已给出) 支付购车定金 借:应付账款 40,000元 贷:银行存款 40,000元 4月份分录 1. 支付车款(首付) 借:固定资产(或预付账款,如果发票尚未收到) 229,600元 贷:银行存款 229,600元 2. 支付车辆购置税 借:应交税费(或固定资产,如果购置税直接计入成本) 77,309.74元 贷:库存现金 77,309.74元 3. 收到机动车统一发票 由于发票金额873,600元包括了之前的定金和首付,我们需要先冲销之前的应付账款,并将剩余的金额计入固定资产。 冲销之前的应付账款 借:应付账款 40,000元 贷:固定资产(或预付账款,如果之前计入预付账款) 40,000元 将剩余的车款计入固定资产 借:固定资产 604,000元(873,600元 - 229,600元 - 40,000元) 贷:应付账款(或银行存款,如果车款已全部付清) 604,000元
2024-05-23
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