同学你好 这个转出到费用科目

一般纳税人,12月底的时候 进项大于销项 有留底的,会计分录需要怎么做 ?
一般纳税人,一般计税有进项税留底,简易计税的销项税额可以减去刚才的进项税留底吗
请问一般纳税人要注销,进项税额有留底影响吗
请问一般纳税人公司注销的时候有进项税额留底,有影响吗?
老师,一般纳税人注销时,账上有待认证的进项税4千多,这个是需要转出吗?影响注销吗?
老师,对于房东来说,免租期需要结转房屋成本吗?还是按折旧处理?
226.6月土地平整费50万,比如土地2024年6月租的,6月平整,那么现在2026.年6月才报销,如上数据如何做账?
员工做到7号离职,7号正好是星期天,星期天这天要算工资吗?他星期天固定休息,1-6号算工资还是1-7号算工资?
老师你好,我们是小规模建筑业。第一季度开票29.8,记账收入不含税价,进项成本是含税价刚好29.8,就导致成本大于收入。免税部分有结转。当时就那样报了。第二季度无任何业务,但是企业所得税是系统自带出来的数据,跟第一季度一样,提示了成本大于收入的中风险提示。第二季度申报用不用都改成0,因为没有业务要0申报。我目前就按照系统带出的数据申报了,因为很年度的数据一样。就在企业所得税里对比有中风险。跨税种自查无风险。现在这种我用改么?之后会出现什么问题不?
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
和员工打官司承担的起诉费入什么费用
一般纳税人公司,公司马上注销了,还有一些进项票没有认证,这个影响注销吗?
就是我看了11月份的申报表,期末留底税额有十几万,如果我要注销,有没有什么影响呀,就是我需不需要开点票出去把进项抵掉?
同学你好 你如果有库存没卖出去可以用这个进项抵扣 如果没有库存直接进项转出到费用
关键是申报的时候,留底的税额应该没有办法手动更改吧,自动生成的吧?我就是不知道这个有没有影响,没弄过
你附表二转出就可以呀
填写在哪个后面呢?直接全额写在本期进项税额转出额后面吗?
最后一个其他栏就可以了
直接操作就行,不需要什么说明是吗
同学你好 对的 是这样的哦