您好,这个的话是没有消费税的了这个
老师好 我遇到一个难题,想跟老师和群里的贵友请教一下,就是我接了一家账,这家公司2021年在建冷库,总造价在110万,去年投入有35万了,当时的会计拿着银行转账回单直接进入主营业务成本这个科目,在21年做为主营业务成本税前扣除了,2022年到我手上投入有75万我进的是在建工程这个科目,冷库安全完毕、验收合格并投入使用,现在供货商开了110的发票来给,我该怎么把这在建工程转入固定资产呢
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
企业之前做珠宝生意的,拿货是跟加盟集团拿的货,开了发票回来,然后现在做不下去了,钻石珠宝什么的都给加盟集团回收回去了,只是回收价格会有当时的打折价回收,那这个回收后的金额里还有计算消费税吗?
老师下午好,我们公司做钢材的,21年给工地送货每次货到负责人签收,签收单拿回来我们开发票隔月结清货款,后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了,就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了,但是对方公司不承认不付款,我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司,对方公司起诉签收人,最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们,,可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还,我们送最后一批钢材合计金额是600万,发票还没有开具,当时这批货财务是做了发出商品,,现在三年了收款遥遥无期,钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的,想请你老师,我这发出商品600万要一直挂着帐吗,,怎么处理税务这款才合规呢
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
那这个是可以按照资产清算处理吗?还是需要开具发票回去给集团那边呢?
这个的话,是按照资产清算