可以的,这个其他应付款可以改成应付账款。
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
支付的材料费,发票已经收到,还要不要走应付账款这个科目? 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这两个分录可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
发票跨年,开的红字发票,我的分录这样做可以吗?:1.借:工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷:应付账款 负数;2.借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-某项目-材料
支付我们是购进产品在去销售产品的医疗器械公司,但是在实际经营过程当中,经常会有售产品的同时还得去做装修的业务(一般中标的时候,整个项目不仅提供设备,还会包含装修,但是装修的单价合同中没有单独罗列出,只是含在设备中)这个情况我之前在账务处理时,发生的装修以及装修的基础设备设施采购我全部归在销售费用一个单独列出来的科目里核算,但是随着现在整个工程有8000多万,装修发生费用越来越多,我看了10月跟11月的利润表成本率很低,销售费用太多,我就在想我可不可以把装修费直接归为对应项目的成本来做账
如果发票是CIF价,开具的出口发票按什么价格
老师早上好,请问下关单上有个杂费9300人民币,货物金额20万,单一窗口有个统计美元价汇总金额是20万+9300换算成美元的金额,那我开票按什么金额开呢?
请问:公司销售生物质颗粒,不开票价是520元一吨,开票是540元一吨,客户要开发票但还要把运费加进去,扔按540的价格开发票。销售公司540这么开票合适吗
个人把车租给公司,这个个人给公司要开票吗
老师你好,请问一下公司24年有一笔工资没有申报今年还能申报吗?
老师好 生产企业原材料出库 就比如我是购进的工作服,现在要出库,怎么做账
老师,老板让做个公司车辆固定资产的报表,说是给银行,让做出残值,老师,有模板吗,咋做这个
老师我开票金额是682383元,现在是不是要交这么多税?还有什么遗漏的吗?
老师预付账款科目 资产负债表取科目余额表的哪个数据
A老板刚注册好一公司B,现需要购进一批电脑,A老板名下的另外一个公司C支付的货款,属于C公司投入的,需要什么手续合理
如对后面结转成本的分录又是怎么做呢
借主营业务成本,贷工程施工合同成本。