可以的,这个其他应付款可以改成应付账款。

建筑公司,月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本,借:工程施工—合同成本—人工费,贷:应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组,班组后期会给我公司开发票,那付款时分录我写的 借:应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷:银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢?
发票跨年,开的红字发票,我的分录这样做可以吗?:1.借:工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷:应付账款 负数;2.借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-某项目-材料
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
你好老师!23年1月支付的中标服务费,没收到发票我做分录是借:其他应收款 贷:银行存款;4月份收到发票,分录,借:工程施工_合同成本_**项目 贷:其他应收款 ,分录这样写可以吗?
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
如对后面结转成本的分录又是怎么做呢
借主营业务成本,贷工程施工合同成本。