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我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢

2022-01-03 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 15:50

你好,应交税费有借方余额就可以留底以后月份。

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快账用户9383 追问 2022-01-03 15:51

增值税借方有余额就不需要处理是不

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快账用户9383 追问 2022-01-03 15:52

那附加税呢

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齐红老师 解答 2022-01-03 15:55

你好,一样的,都是有借方的余额。

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快账用户9383 追问 2022-01-03 16:06

附加税借方没有余额 当时实际交了多少就计提了多少

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快账用户9383 追问 2022-01-03 16:07

后面红冲了就增值税借方有余额 附加税是没有的

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齐红老师 解答 2022-01-03 16:09

你好。你们附加税申报是不是已交税金上应该有金额?

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快账用户9383 追问 2022-01-03 16:20

申报表上附加税的金额是负数

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齐红老师 解答 2022-01-03 16:21

你好,这样就可以了,会自动把数据带过来的。

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快账用户9383 追问 2022-01-03 16:22

那我账务上要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-01-03 16:23

你好,账户上不用单独计算,因为你想一下附加数是根据增值税计提的,你只要增值税有留底的话,附加税你就不会交到。

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快账用户9383 追问 2022-01-03 16:23

账务上附加税多交的这一部分就没有提现出来,之前是交多少就计提了多少,所以多交的那部分也是计提了就交了

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齐红老师 解答 2022-01-03 16:25

你好,你后期增值税不是有留底吗?比如说后期你需要交纳100元增值税,然后你增值税有留底20的话,你的附加税是不是根据80计提?

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快账用户9383 追问 2022-01-03 16:29

所以就都不用管嘛,直到后期增值税抵完之后,该交多少增值税就按照交的增值税来计提附加税就行了

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齐红老师 解答 2022-01-03 16:36

你好!是的,是这样理解的。

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快账用户9383 追问 2022-01-03 16:38

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-03 17:40

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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