你好,应交税费有借方余额就可以留底以后月份。
老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢
去年第三季度有一张专票增值税和附加税都交了,但是入账错了,没有计增值税和附加税,现在发现分录错了,再冲红调整的话,贷方会出现增值税和附加税,但是本身这个月不需要交了,怎么样处理
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
增值税借方有余额就不需要处理是不
那附加税呢
你好,一样的,都是有借方的余额。
附加税借方没有余额 当时实际交了多少就计提了多少
后面红冲了就增值税借方有余额 附加税是没有的
你好。你们附加税申报是不是已交税金上应该有金额?
申报表上附加税的金额是负数
你好,这样就可以了,会自动把数据带过来的。
那我账务上要怎么处理呢
你好,账户上不用单独计算,因为你想一下附加数是根据增值税计提的,你只要增值税有留底的话,附加税你就不会交到。
账务上附加税多交的这一部分就没有提现出来,之前是交多少就计提了多少,所以多交的那部分也是计提了就交了
你好,你后期增值税不是有留底吗?比如说后期你需要交纳100元增值税,然后你增值税有留底20的话,你的附加税是不是根据80计提?
所以就都不用管嘛,直到后期增值税抵完之后,该交多少增值税就按照交的增值税来计提附加税就行了
你好!是的,是这样理解的。
好的谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢