你好,应交税费有借方余额就可以留底以后月份。
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
增值税借方有余额就不需要处理是不
那附加税呢
你好,一样的,都是有借方的余额。
附加税借方没有余额 当时实际交了多少就计提了多少
后面红冲了就增值税借方有余额 附加税是没有的
你好。你们附加税申报是不是已交税金上应该有金额?
申报表上附加税的金额是负数
你好,这样就可以了,会自动把数据带过来的。
那我账务上要怎么处理呢
你好,账户上不用单独计算,因为你想一下附加数是根据增值税计提的,你只要增值税有留底的话,附加税你就不会交到。
账务上附加税多交的这一部分就没有提现出来,之前是交多少就计提了多少,所以多交的那部分也是计提了就交了
你好,你后期增值税不是有留底吗?比如说后期你需要交纳100元增值税,然后你增值税有留底20的话,你的附加税是不是根据80计提?
所以就都不用管嘛,直到后期增值税抵完之后,该交多少增值税就按照交的增值税来计提附加税就行了
你好!是的,是这样理解的。
好的谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢