可以计入到待摊费用,然后再按月摊销

老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师 我们公司有房租10万 但是实际我们只付了6万 另外4万是前租客付的 因为各种原因留存给我们了 我们和前租客也没有往来 现在房东把这10万的发票都开给我们了 那其中4万要怎么做账呢
老师好!我们公司房租到期了!一共35万,现在预付了10万,怎么做账?怎么摊销?
老师好!我们公司缴纳今年的房租,目前就支付了10万,一共35万,那现在交了10万咋做账?摊销咋做呢?
老师好!我们公司付房租,目前先付了10万,房租一共35万,发票还没有收到,那现在我付了10万做借其他应付款—房东,贷银行存款,那分摊的时候咋做呢?然后后期收到发票咋做?小白请知道
老师,我公司租房子,前期房租一次性父亲,按时我按月摊销,当时写分录是借待摊费用房租贷是应付账款,每个月摊销是借管理费用房租贷待摊销费用,让后我们把这房子转租了收到25万,我该咋写凭证?
老师好,我们租厂房 年租金100万,先付了10万,当月就摊销了8万多,后面就一直没付款了,这个摊销还要在摊吗
老师,老板问年底了缺什么进项成本票还没开进来?那我在财务软件查25年应付账款的借方余额是吧?还是查从以前年份到25年区间的科目科目余额表?
这个月进项大于销项,是不是不用做分录计提增值税及附加税?
母子公司可以业务往来不,开票,服务费
老师 问下11月份发生一笔电梯维保费,直接做管理费用了,发票还没收到,没做进项税,如果12月份收到专票的话,11月份那笔分录需要红冲重新做吗?
年底分红,会计分录,比如分红20万,个税4万,怎么录会计分录
老师,我们公司每月按时申报个税4800,但是工资不按时发,有时一笔发放好几个月的工资(比如:一笔发放1-5个月的工资24000元),这样会涉及要交个税吗?
小微企业认定标准是什么?
老师,安装光伏,开票劳务费可以吗