您好,借:应交增值税-未交增值税 162822.24 借:以前年度损益调整 23135.69 贷:应交税金-应交附加税 23135.69 ,调减后没有补交所得税,是没有分录的,这个抵减滞纳金是什么呀,滞纳金有没有交呢,交了 借:营业外支出 23875.09 代:银行 23875.09
年度汇算清缴调增,要缴纳所得税,我该怎么写分录,已经缴纳了
老师,2019年所得税的政策是什么?2019年汇算清缴的第26栏减免所得税额是怎么算来的,我现在要调19年所得税汇算清缴表。调整税额为1718.64元
2022年4月起小规模减免纳税人的增值税免税金额在所得税年度汇算清缴时怎么调整?
19年有4张免税收入增值税调出来交税,所得税该汇算清缴纳税调整,23年做账调整怎么调,
19年有4张免税收入增值税调出来交税,所得税该汇算清缴纳税调整,23年分录怎么写
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万
税和滞纳金都没钱交,递减是23年有留底给递减的
增值税留底,递减了一部分以前要交的增值税和滞纳金
您好,那我们账上的体现的就是留抵税减少了, 借:应交税金-应交增值税-未交增值税 29975 贷:应交税金-应交增值税-增值税留抵税额 29975
增值税申报表从19_23年改了,原本应交192797.24,10月留底增值税递减29975.,10月应交增值税162822.24,但是没交,欠税,账上得体现吧
您好,是的,欠的部分要体现的。 借:应交税金-应交增值税-未交增值税 29975 贷:应交税金-应交增值税-增值税留抵税额 29975 借:应交税金-应交增值税-销项税 162822.24 应交税金-应交增值税-未交增值税 162822.24
您好,这会我要去开个会1个半小时,稍后回复您哈
所得税也要改,怎么写比如所的谁19年调减1万,不用交税,
您好,不交税的话没有分录的,有补交所得税才有分录,因为有个所得税费用 。 您好,这会我要去开个会1个半小时,稍后回复您哈