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19年有4张免税收入增值税调出来交税,所得税该汇算清缴纳税调整,23年分录怎么写

19年有4张免税收入增值税调出来交税,所得税该汇算清缴纳税调整,23年分录怎么写
2023-12-25 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 08:13

您好,借:应交增值税-未交增值税 162822.24 借:以前年度损益调整 23135.69 贷:应交税金-应交附加税 23135.69 ,调减后没有补交所得税,是没有分录的,这个抵减滞纳金是什么呀,滞纳金有没有交呢,交了 借:营业外支出 23875.09 代:银行 23875.09

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快账用户6256 追问 2023-12-25 08:15

税和滞纳金都没钱交,递减是23年有留底给递减的

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快账用户6256 追问 2023-12-25 08:16

增值税留底,递减了一部分以前要交的增值税和滞纳金

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齐红老师 解答 2023-12-25 08:23

您好,那我们账上的体现的就是留抵税减少了,  借:应交税金-应交增值税-未交增值税 29975  贷:应交税金-应交增值税-增值税留抵税额 29975

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快账用户6256 追问 2023-12-25 08:29

增值税申报表从19_23年改了,原本应交192797.24,10月留底增值税递减29975.,10月应交增值税162822.24,但是没交,欠税,账上得体现吧

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齐红老师 解答 2023-12-25 08:33

您好,是的,欠的部分要体现的。   借:应交税金-应交增值税-未交增值税 29975  贷:应交税金-应交增值税-增值税留抵税额 29975  借:应交税金-应交增值税-销项税 162822.24   应交税金-应交增值税-未交增值税  162822.24

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齐红老师 解答 2023-12-25 08:37

您好,这会我要去开个会1个半小时,稍后回复您哈

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快账用户6256 追问 2023-12-25 08:38

所得税也要改,怎么写比如所的谁19年调减1万,不用交税,

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齐红老师 解答 2023-12-25 08:40

您好,不交税的话没有分录的,有补交所得税才有分录,因为有个所得税费用 。 您好,这会我要去开个会1个半小时,稍后回复您哈

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您好,借:应交增值税-未交增值税 162822.24 借:以前年度损益调整 23135.69 贷:应交税金-应交附加税 23135.69 ,调减后没有补交所得税,是没有分录的,这个抵减滞纳金是什么呀,滞纳金有没有交呢,交了 借:营业外支出 23875.09 代:银行 23875.09
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2022-07-06
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