如果公司没有外币账户,在员工报销出差费用时,可以采用以下方法: 1.将所有发票和小票整理好,并转换为人民币报价,计算出总费用。 2.在报销单上注明出差地点、出差日期、费用明细(如住宿、交通、餐饮等),并按照公司规定的报销标准进行填写。 3.在报销单上注明支付方式(如现金、银行转账等),并在“备注”栏注明“外币兑换成人民币报销”。 4.将报销单和发票、小票一起提交给财务部门进行审批。
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,那个人员在外地住了一晚,可以有出差补贴,司机送过去回来了,第二天又去接回来的,由于没有在外地住宿,所以不能有差旅费补贴,现在有这么个问题,就是司机报销油费和过路费,怎么报销,填差旅费报销单还是一般费用报销单
公司管理层员工报销来回路上的油费,老板让填写差旅费报销,没有发票和其它单据,能做账,税前扣除吗?
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
老师你好,我公司员工去台湾出差,回来的发票都是台币金额,请问应该怎么报销比较合适呢?
公司人员出差都是自己开车出去,公司给他们报销公里数*0.8元/公里=油费,然后回来填一张公里数的单子就报销了,没有发票,这个汇算清缴需要调增吗?
老师,超市付的2万多的包装袋钱,可以入低值易耗品吗?是这个月一共三次付的
公司之前会计离职了,也没有交接账套,老板让我重新建账做,前面的账不用管,我只查到了银行的上月末余额做了本月的期初,如果这样新做下去,到10月份报财务报表数据不就接不上上季度的数了吗?明年1月份报今年全年的账务报表也对不上,这怎么办
连锁药店门店之间调货怎么开发票?
销售货物开票金额大于实际收款金额 怎么写分录
老师,销售门窗公司包给客户包装,什么时候结转成本?平时成本怎么归集?
@董孝彬老师,那老师,厂家给我们开了五万负数发票,我们要做账吗?别的老师别回答
超市进货,由于供应商优惠,赠送的牛肉汤20袋可要做入库单,如何计账
老师:新手上岗,一般纳税人,收到了专票,现在做分录,我也不知道这张进项票本月需不需要抵扣,我该入到进项税额下的哪个明细科目呢?
老师,5月份入账当时开发票公司用二维吗扫码入账,不显示公司名,收钱做了无票收入,开发票也做了收入,款入了往来了,实际多做了收入,我怎么调这笔账?
老师 请问一下 居间费打到个人或公司 税费怎么算的 金额有点大哦
第一条 转换为人民币计算出费用总额,我这边就是财务部,是不是让员工报销单上直接填写泰铢转换为人民币的金额,只要填人民币的金额即可,是吗?
同学你好 对的 是这样的
请问报销换算成人民币的时候是按照 报销日当天的汇率换算吗?
对的,按当天的汇率就可以