借应交税费应交增值税销项20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20 借应交税费应交增值税转出未交增值税10 贷应交税费应交增值税进项10 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,10 贷应交税费,未交增值税10 借应交税费未交增值税,10 贷银行10

老师,上期留抵10万,本月销项税额5万,进项0,结转增值税的分录怎么写
这月销账20万。进项10万,怎么计提增值税,缴纳增值税的分录怎么写
老师,请问月末结转增值税税金的分录怎么写?例如上月留抵增值税1000元.本月销项税88万元(9%税率),销项税6000元(3%税率,简易征收),本月勾选进项税80万元,进项税额转出1500元.请问怎么计算应缴多少增值税?会计分录怎么写?谢谢!
比如4月份进项20万,全部认证,销项10万月末增值税怎么做账,分录咋写,4月份多10万进项,等到5月,销项20,进项5万了,月末增值税又怎么做分录
单位注销,应付账款50万,应收帐款20万,要怎么处理?怎么写分录?会涉及到缴纳增值税?或者进项转出?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
好的谢谢
不用客气,工作愉快。