不是 六月份才能抵欠 首先5月份你得有留底
我们公司这个月想申请转为小规模纳税人,但账上还有进项税额留抵税额,要怎么处理哦?按照这个文件的说法,是不是可以留着抵小规模纳税人申报时的增值税哦?比如变成小规模后,我本来要交5万的增值税,申报时我就可以减去这个留抵税额3万,最后交2万就可以。是这样理解吗?
老师,单位是一般纳税人上个月要交的增值税8万多 然后有个延交的政策 上个月交的增值税4万多 还有4万多没交 缴款期限到明年2月份 这个月我申报增值税在27栏本期已缴税额填写上个月交的4万多吗
先抵后退是先抵扣欠税后,有余额的再退还税款? 比如本期欠增值税2万元,在申请之前多交1千元增值税,那是不是等于本期要交1.9万税吗
请问增值税申报表,上期留底税额有十一万多,如果我这个月产生增值税5万吨,这五万多是可以抵扣不交的是吗
申报4月增值税要交3万的税,但是不想交这么多,我可以本月先申报,延期交税,等申报5月的增值税成本票多勾选2万,有个留抵税2万,这样我一起交税的话是不是只要交1万的税呀
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
你好,我是做珠宝玉石加工及销售的,经营范围有加工和销售等范围,我所了解到加工应缴纳消费税百分之十,销售一个季度有免税二十或三十万,那我如果有销售货品出去开了销售商品发票,在免税额度内,我还需要按加工税缴纳税费吗?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职
那意思我的4月的增值税3万还要交税?
5月份留抵,6月份抵扣,那我4月的增值税3万还是继续交吗,还是我6月申报一起交4.5,6三个月的?
4月份需要交1000的增值税,然后你5月份认证了1500。假设不需要交增值税的情况下,然后在6月份抵扣了这个1000,然后还剩下留底500 假设4月份应该交1000的增值税,然后你5月份认证了800,然后在6月份抵扣了这个800,只需要补200的增值税。 4月份应该交1000的增值税,这个是没有交没有交不交 先不要交。
这个月申报4月多出来3万的增值税不交,下个月正常申报5月抵扣留出多抵税2万,7月份申报6月的抵扣只要交1万的增值税是吧
你好对的 是这么做的