不是 六月份才能抵欠 首先5月份你得有留底

先抵后退是先抵扣欠税后,有余额的再退还税款? 比如本期欠增值税2万元,在申请之前多交1千元增值税,那是不是等于本期要交1.9万税吗
请问一般纳税人假如说10月底开了10万发票出去了,13个点的,但是进项来不及开进来了,这样的话下个月得交个月,一万多的税,有什么操作可以不交吗,比如说我下个月不申报,等到12月一起申报,这样10月份增值税和11一起报,这两个月份的进销可以合起来一起算吗,10月份属于逾期申报,罚款怎么交
请问增值税申报表,上期留底税额有十一万多,如果我这个月产生增值税5万吨,这五万多是可以抵扣不交的是吗
申报4月增值税要交3万的税,但是不想交这么多,我可以本月先申报,延期交税,等申报5月的增值税成本票多勾选2万,有个留抵税2万,这样我一起交税的话是不是只要交1万的税呀
老师我1月开了发票30万,现在2月申报发现开错了,但是我现在报税这个增值税是必须要交,那我2月红冲了1月30万发票,从新开了正确的,这样我2月还需要重新交一次这个30万的增值税吗
老师好,请问工商年报里的从业人数怎么填写?要跟哪个数据保持一致?
老师,你好!企业所得税汇算清缴,在2025年暂估成本了,没有成本发票入账,需要调增成本,在纳税调整项目明细表里面哪一行填写?而且没有办法填写数据,怎么弄
盘亏库存商品应该怎么做分录?需要哪些附件?
法人可以给自己发一次性离职补偿吗
老师,装修期间有一笔打款,是买的空调和安装费,让对方开发票,品名开什么
国外客户用万里汇平台支付货款给国内公司对公帐户,支付时万里汇平台会隐匿掉付款公司的名字?不显示具体公司的信息,通过在备注栏备注付款客户名字完成收汇,这样对国内公司出口退税有影响吗,税局认可吗?,需要额外提供佐证材料吗
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
那意思我的4月的增值税3万还要交税?
5月份留抵,6月份抵扣,那我4月的增值税3万还是继续交吗,还是我6月申报一起交4.5,6三个月的?
4月份需要交1000的增值税,然后你5月份认证了1500。假设不需要交增值税的情况下,然后在6月份抵扣了这个1000,然后还剩下留底500 假设4月份应该交1000的增值税,然后你5月份认证了800,然后在6月份抵扣了这个800,只需要补200的增值税。 4月份应该交1000的增值税,这个是没有交没有交不交 先不要交。
这个月申报4月多出来3万的增值税不交,下个月正常申报5月抵扣留出多抵税2万,7月份申报6月的抵扣只要交1万的增值税是吧
你好对的 是这么做的