不是 六月份才能抵欠 首先5月份你得有留底

我们公司这个月想申请转为小规模纳税人,但账上还有进项税额留抵税额,要怎么处理哦?按照这个文件的说法,是不是可以留着抵小规模纳税人申报时的增值税哦?比如变成小规模后,我本来要交5万的增值税,申报时我就可以减去这个留抵税额3万,最后交2万就可以。是这样理解吗?
老师,单位是一般纳税人上个月要交的增值税8万多 然后有个延交的政策 上个月交的增值税4万多 还有4万多没交 缴款期限到明年2月份 这个月我申报增值税在27栏本期已缴税额填写上个月交的4万多吗
先抵后退是先抵扣欠税后,有余额的再退还税款? 比如本期欠增值税2万元,在申请之前多交1千元增值税,那是不是等于本期要交1.9万税吗
请问增值税申报表,上期留底税额有十一万多,如果我这个月产生增值税5万吨,这五万多是可以抵扣不交的是吗
申报4月增值税要交3万的税,但是不想交这么多,我可以本月先申报,延期交税,等申报5月的增值税成本票多勾选2万,有个留抵税2万,这样我一起交税的话是不是只要交1万的税呀
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那意思我的4月的增值税3万还要交税?
5月份留抵,6月份抵扣,那我4月的增值税3万还是继续交吗,还是我6月申报一起交4.5,6三个月的?
4月份需要交1000的增值税,然后你5月份认证了1500。假设不需要交增值税的情况下,然后在6月份抵扣了这个1000,然后还剩下留底500 假设4月份应该交1000的增值税,然后你5月份认证了800,然后在6月份抵扣了这个800,只需要补200的增值税。 4月份应该交1000的增值税,这个是没有交没有交不交 先不要交。
这个月申报4月多出来3万的增值税不交,下个月正常申报5月抵扣留出多抵税2万,7月份申报6月的抵扣只要交1万的增值税是吧
你好对的 是这么做的