学员朋友您好,借:预付账款,贷:银行存款。借管理费用贷预付账款借:库存商品,贷:应付账款 —暂估借:库存~负数,贷:应付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷预付账款,应付账款

老师好 做内账 发票未收到 货到已付款 该怎么做账
老师,已支付货款今天到货已入库。发票未收到,怎么做账?
老师好,已付款已收到货,供方一直未开票,分录怎么做? 已付款未收到货,供方一直未开票,分录怎么做
老师,款已付,货已到,发票未到怎么做账
老师,款付一半,发票未到,货收到,怎么做账
老师,你这是啥,我是货收到人库存
货到票未到做暂估的,合理估计存货和负债
怎么做分录
前面有一组会计分录。就是按这个目的做的