是什么时候发生的?

老师,请问我去年有笔设计费,对方也开了发票4千多,我记到预付款,因为这个是工程前期的设计工作,去年还不知道接下来工程是否完工可以转为固资,就先记在预付账款,今年该工程中断了,我这笔业务如何转出来,分录如何做?
老师,请问我去年有笔牌匾设计费,对方也开了发票4千多,我记到预付款,因为这个是工程前期的设计工作,去年还不知道接下来工程是否继续可以转为在建工程,就先借:预付账款,贷:银行存款,今年该工程中断了,我这笔业务如何转出来,分录如何做?
税款是打给个人 分录应该是计提 在挂往来 报销的时间是冲往来 但是去年有两笔忘记计提 直接支付就做了借其他应付款 贷银行 导致今年往来有余额 这个今年如何调整
跨年费用如何调整。小企业会计准则,去年少计提一笔工资,今年多了一笔计提工资。原分录,借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的,本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做?借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润?这不是管理费用多增加100了?
以前年度支付的人员工资被退回了,该如何记账,是财政拨款的钱 以前年度的记账是 借银行存款 贷财政拨款收入 借资金结存 贷财政预算收入 支出时是 借计提业务活动费用工资福利费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 预算会计做对应科目支出 请问现在这笔钱被退回来了该如何记账
老师,你好,我是贸易出口企业,我出口退税率是0,请问开票是免税,还是0,谢谢
小规模纳税人10月11月把应收未收到的房租入帐收入,12月未收到,可以做冲回分录吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师,问个问题,@董孝彬老师,上个问题没有问完?
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
去年发生的业务,今年才发现错误
学员朋友您好,借:以前年度损益调整- X 工资科目,贷:短期借款,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-X工资费用
小规模纳税人也是这样做账吗?
小规模纳税人也可以选择小规模是属于税法概念与会计的选择关系不大