你好,这个在汇算清缴之前取得都可以,没有什么影响
请教老师一个问题,我公司是销售材料的一般纳税人,我们从供应商取得进项票的方式是通过我方开出去销项发票的金额,按照设定好的利润点,计算后从供应商取得进项发票,不会要供应商给我们多开,一般都是需要多少进项发票就要供应商提供多少进项发票给我们,目前我们设定的毛利点是8%,相应的增值税税负率只有1%,请问老师我是按设定的增值税税负率取进项发票好些还是按毛利点取进项发票好些呢?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?,税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税,因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
老师,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
您好老师,我们公司2021年给对方开具的增值税普通发票,今天对方公司收到他们当地税务局通知,说是他们企业所得税异常,要核实,核实的是我们开给对方的14份发票,我们是真实业务发生的,请问,这是什么原因造成的?是我们的问题,还是他们公司自身的问题?
建筑公司,人民工工资申报个税吗?
老师,A单位与B单位签订联合人才共享协议,意思就是说A单位做研发实验,需要从B单位雇一批人来,这些人在B单位发工资交社保,在A单位兼职,共有五个人,工资三千到五千不等,我在A单位任职,给这些人按工资薪金交个税,现在A单位做实验政府要来验收,财务专家说这部分人按工资薪金交个税不行,必须按劳务费才能计入到这个项目支出,还要开发票,问题是这些人从2022年开始就一直按工资薪金交个税,现在怎么开发票,怎么按照财务专家意思改呢
老师,我们公司做抖音卖货,但是抖音店铺是用别人的身份证办理的个体户,也就是说实际是每个抖音店铺都是个体户,但是卖的是公司的货,我需要怎么做账?按照个体户卖货收入好还是以个体户代销比较好公司是一般纳税人
老师你好,股东多投资的钱,就是注册资本多余的钱,怎么入账?
残疾聋哑人人在外面镇上领一份工资,不去上班, 又到公司上班领工资。个税申报前任会计不申报,这次我接手正常给她个税申报了, 税务局找她说你要享受在外面的福利,就不能在外面正常工作? 那我正常发工资可以不给她申报吗?岂不是发放与个税申报对不上? 用什么方式既可以让她享受福利待遇,又可以个税系统上不体她名字?
老师,装修费50万,用长期待摊费用,那进项税直接抵50万的吗?还是后期按每次摊销的抵
老师,4月没有勾选进项发票,和没有开销项发票,这个月报税务系统吗?税务系统叫我先不要开票,因为我没无成品油模块。 等到5月份开通了,是否可以在5月正常走流程,反正4月的一般纳税人增值税申报表是报0对吗?
我想要一个劳动合同模板
给供应商付款,付款了退回了怎么计入
哪位老师帮我把不定项做了,谢谢啦
那再明年取得发票的时候还是用应付账户冲应付暂估吗
是的呢,可以不用以前年度损益调整,如果是少暂估了,才用
暂估金额都是准的, 那我的应付暂估年末还在账上继续挂着吗,还是需要转到应付账款里面
这个是需要继续挂着的呢
只要我是在明年汇算清缴之前把2023年所有发生业务的发票取回来就没问题是吧
你好,是的呢,你的理解正确的呢