你好,一般纳税人拿13%的票才能抵扣进项税
ABC 公司是一家电商公司,具有增值税一般纳税人资质,最近因工作需要,需要采购一批办公桌椅。采购部小张经多方联系,获得了以下信息:1)甲供应商,增值税一般纳税人,税率 13%,含税报价 113 万元;2)乙供应商,小规模纳税人,答应去税局代开专用发票,含税报价为 103 万元; 3)丙供应商,只能提供普通发票,但价格可以优惠至 101 万元。如果不考虑资金占用的因素,请问选择哪一家供应商是最节税的。请说明理由。
一家电商公司,具有增值税一般纳税人资质,最近因工作需要,需要采购一批办公桌椅。采购部小张经多方联系,获得了以下信息:1)甲供应商,增值税一般纳税人,税率 13%,含税报价 113 万元;2)乙供应商,小规模纳税人,答应去税局代开专用发票,含税报价为 103 万元; 3)丙供应商,只能提供普通发票,但价格可以优惠至 101 万元。如果不考虑资金占用的因素,请问选择哪一家供应商是最节税的。请说明理由。
公司是一般纳税人,零散采购物品索要发票时,经常会有在原单价的基础上加税点的情况, 有些是加6个点开普票或者加10个点开专票(情况不一), 加税点后价格就高了,请问老师,1、我们应该加税点开票吗? 2、我们是13的销项,如果要开,是开普票还是专票划算?3、有没有相关的一些计算方法可以算出来怎样才更划算,谢谢!
老师你们工作中。有这样的问题吗?如报价10元需要含税加客户10个点,需要进项在材料8元的基础上加8个点给供应商,双方都是一般纳税人。开出开进都是13点。这种情况算成本都是怎么算的
材料供应商开票的票面金额是开13个点的,然后实际是收我们10个的钱?这句话怎么理解?比如说之前跟他买东西不要票是600元,现在要开专票就说票面金额是13个点的钱,实际上是收我们9个点,这是怎么计算?是不是原来的成本价600元变成654元了,
甲公司举办蓝球比赛,收到120家单位赞助费,每家1万元,先挂预收账款/供应商往来,是安每家单位为一个供应商,还是预收账款/供应商为赞助费,汇总做账?
老师刚入职的公司被税务让自查库存,新公司的库存是按每个月根据销售勾选发票入账,当月购进的都没有入账,而且都滞后几个月才勾选入账,入职时老板说他不太懂财务,我觉得他都不太清楚这个情况,而且之前的会计怀孕了就上到这个月后就离职,我还继续留在这家公司吗
商业系统增值税小规模税率多少?最新的?
你好,老师,公司24年12月份开的销项发票,4月份红冲了,24年的汇算清缴3月份就完成了,这做账时是不是将当时分录反方向做?
老师,请问一下集团在海外投资的企业,赚到的利润怎么合理转回国内
向农民个人收购农产品,每个农民一年最多销售额多少
甲公司举办蓝球比赛,收到120家单位赞助费,每家1万元,先挂预收账款/供应商往来,是安每家单位为一个供应商,还是预收账款/供应商为赞助费,汇总做账呢
您好老师我执照那个出资我不懂然后填了40万会怎么样
建筑服务这类不能用手机开票吗?
机械租赁可以开票可以写成:建筑服务-工程服务-挖掘机租赁吗
是的,我想看一下这个该怎么去计算,分析?
拿13%的票成本金额是10*(1+9%)/(1+13%)=9.65万 1%的票不能抵扣那成本就是10万
不含税成本我会计算,想问一下涉及到的税呢?
拿13%的票更合算,可以抵扣9.65*13%=1.25万进项税
后续还会涉及所得税、增值税,这个怎么计算
比如,选择1%税率的话,后续我们将采购的东西加工后,卖出去,这样的话,是不是还会牵扯所得税和增值税呢,我们卖出去的税率都是13%
进项税就是影响增值税,成本影响所得税
卖出去13%的销项税,拿13%的票可以抵扣1.25万进项,相当少缴1.25增值税,拿1%的票是不能抵扣的
所得税的话拿1%的票可以多抵成本0.35万,但这边对所得税的影响还要乘以所得税率,金额很小
老师,我明白了,感谢
好的不用谢,祝工作顺利。