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我想咨询下,我这边有一家公司,开的发票,是大润发的,但是开票的时候给各个分店分开开的,公司抬头和税号都不一样,几百张发票,那我做账的时候,可以放在一起做凭证吗,应收账款就写大润发,还说我也要按照每张发票做分录

2023-12-27 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 14:50

可以的,可以这样处理的正常入账就行了。

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齐红老师 解答 2023-12-27 14:50

同类的业务可以汇总进行账务处理。

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快账用户9153 追问 2023-12-27 15:01

都是大润发的,但是开票的时候按照各个门店开票的

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:03

需要开单位名称的发票是这样。

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快账用户9153 追问 2023-12-27 15:11

那我就直接应收账款一笔做,然后后面再付明细,各个分店的收款记录就行了吧

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:11

开发票不是开单位名称的,那这样不行不能税前扣除的。

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:12

你看一下你开票开的对不对?这点要注意。

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快账用户9153 追问 2023-12-27 15:19

我对每个门店开的是正常的专票,每个门店店名,税号都不一样

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:25

那你这种情况是属于单独的营业执照,那是分别核算分别做账的不是做在一个单位是这样。

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:26

咱们实际是收票方对不要 我们是开票方,开票,然后账务处理汇总的,然后明细分出来,这样行。

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快账用户9153 追问 2023-12-27 15:29

老师,你说的话看不懂,不通顺

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:34

咱们是开票方还是收票方?

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:39

咱们要是对外开发票。像你说的这种处理可以。

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:40

就应收账款的明细区分开来就行了,然后收入可以汇总这样处理对的。

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相关问题讨论
可以的,可以这样处理的正常入账就行了。
2023-12-27
分公司已经注销,法律上债权归总公司,钱打进总公司完全正确。 之前会计在总公司做了一笔应收,错了: 因为发票是分公司开的、收入成本已在分公司做过,总公司不能再做一遍收入 / 应收,否则重复做账。 总公司现在挂的应收,直接平掉: 这笔钱本质是总公司代收分公司注销前的款项,不是总公司的收入。 先把总公司之前做错的应收冲掉: 借:其他应付款 - 分公司(注销后过渡) 贷:应收账款 - 甲方 收到甲方打给总公司的钱: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分公司 因为分公司已注销,这笔钱最后转给总公司,结清: 借:其他应付款 - 分公司 贷:营业外收入 / 利润分配
2026-03-17
原分录负数红冲就可以了
2023-06-16
你这个发票是专票还是普票,你认证了吗
2022-01-24
都可以的 如果方便在这个月调整的话,尽量的在这个月调整
2025-06-12
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