是的,据实那样做的,当年的费用
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
我公司收到一张开技术服务的专票,我这样做的分录:借:管理费用94339.62 应交税费-增值税(进项税额)5660.38 贷:其他应付款-甲公司100000.这样做对吗?
老师 我交了一年的房租120000 收到了专用发票 请问我做账借:预付账款 应交税费-进账 贷:银行 月末借:管理费用贷预付 请问进项税这样处理对吗
老师收到23年房租费发票10万元,分录这样做对吗?借管理费用95238.09,应交税费一进项税额4761.90货其他应付款100000
老师我开了一张房租费发票10万,款末收,借其他应收款10万贷其他业务收入95238.10 应交税费(销项)4761.90这样对吗
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
我们是生产型厂房租赁都走管理费用
车间的房租计入制造费用
好的谢谢老
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。