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老师,今年4月份供应商开出8万增值税专用发票我已入账销售费用,并已勾选已认证,12月对方红冲,又开出6万元的专用发票,会计分录该如何写?

2023-12-28 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 11:47

你好,第一次开票的时候您怎么做账的呢?发给我看一下

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快账用户6624 追问 2023-12-28 11:51

借:销售费用75471.70 借:应交税费~增值税~进账税4582.30 贷:银行存款80000

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齐红老师 解答 2023-12-28 11:53

红字发票来了,借:销售费用-75471.70 贷:银行存款-80000 应交税费应交增值税进项税额转出4582.3

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齐红老师 解答 2023-12-28 11:53

然后你再根据发票做账就可以了

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你好,第一次开票的时候您怎么做账的呢?发给我看一下
2023-12-28
不需要,只需要做进项转出就可以的了
2024-05-09
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
1. 向乙公司销售A商品 借:银行存款 526.5万 贷:主营业务收入 540万 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 76.5万 结转成本: 借:主营业务成本 540万 借:存货跌价准备 5万 贷:库存商品 545万 2. 收到丙公司退回的B产品 借:库存商品 120万 借:应交税费-应交增值税(进项税额) -78万 贷:银行存款 -84万 贷:主营业务收入 -200万 贷:财务费用 -2万 结转成本: 借:主营业务成本 120万 贷:库存商品 120万
2023-11-15
借主营业务收入3万, 应交税费,应交增值税销项3900, 贷银行存款33900
2023-12-11
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