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高新技术企业进项税额加计5%扣除是直接申报的时候填写吗

2023-12-28 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 13:50

是的,填写报表时直接填写就抵扣了。

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快账用户2165 追问 2023-12-28 13:55

是填在哪个表

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齐红老师 解答 2023-12-28 13:58

填写表4下面有一个加计扣除。

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是的,填写报表时直接填写就抵扣了。
2023-12-28
高新技术企业在季度申报时可以填写加计扣除的项目。 按照《国家税务总局 财政部关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》(2023 年第 11 号)等相关文件,企业享受研发费用加计扣除优惠政策采取 “真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查” 的办理方式。企业依据实际发生的研发费用支出,自行计算加计扣除金额,填报《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A 类)》享受税收优惠,并根据享受加计扣除优惠的研发费用情况(上半年或前三季度)填写《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)。 企业可以在 7 月申报期、10 月申报期申报享受研发费用加计扣除优惠政策。每年 10 月份预缴申报第 3 季度(按季预缴)或 9 月份(按月预缴)企业所得税时,可以根据其盈亏情况、研发费用核算情况、研发费用金额大小等因素,自主选择是否就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。
2025-01-13
这个是在申报的时候算200
2023-03-08
你好,汇算清缴有一张表就是专门研发费用加计扣除的。A107012 研发费用加计扣除优惠明细表
2025-04-10
你好!你是购进农产品是可以
2024-08-30
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