1到七月份按月借管理费用, 贷应付职工薪酬二级科目都是工资 发放的时候,借应付职工薪酬工资,贷银行存款、应交税费、个税等。
内账的话7月没有开始几天 7.23公司招工开始 但发7月份工资了 内账的话 票据都和八月在一起呢 能一起做八月里吗? 那7月就有工资 该怎么做呢 8月份怎么做呢 七月就计提工资嘛 借应付职工薪酬 贷银行存款 借各种费用 贷应付职工薪酬
比如我7月份应发工资1000,社保扣款100,个税扣款100,实发工资800,怎么做账? 然后7月份会计没有计提工资? 我8月份发放工资时候怎么做账呢?
老师,咨询一个问题,一个员工6月份没有工资(社保正常缴纳了),个人部分到7月份发工资的时候一起扣(扣俩月的),6月份的发放工资怎么做账
7月份工资都做完了,但是7月份只发了基层员工工资,还只发了基层员工的50剩下都没有发,这个怎么处理呢
老师 我7月份一次性付的1~6月份工资,前6个月没有计提,7月份发放的时候怎么做分录
那可以给下游开成3%的转供水普票么?还是怎么处理好?我们是一般纳税人,非物业。谢谢老师
请问装修工的工资,汇算清缴时需要费用调增吗?
老师,计算应收账款周转率要考虑预付账款吗
财务费用 票据贴现利息,信用证利息 填入A104000表的哪个对应的项目?
老师好,公司办活动找了8个学生兼职 一天200元日结 请问这种如何做账呢?没办法提供劳务费发票
老师您好!请问计提工资时是应付工资,有个别员工发放工资时,有个税产生,那么发放工资时分录处理,是记实发数,还是应发数,中间有个税数,
老师,年报填写中从业人数:失业人员再就业 是填实际的从业人数吗
甲和乙公司都欠我司货款,甲付了承兑,乙公司帮我们换了承兑打在我们账上,会计分录怎么做呀
老师,一般纳税人购入农产品要如何做账计税,购进跟销售的分录不会,老板说要价税分离,就是给供销社采购初级水果,然后我销售的时候税率又是多少,今天才拿到24年的所有单,采购的时候按照9%还是10%,就是从供销社购买初级水果
老师,这个增值税和关税怎么算出来的呢
他是工程部我借管理费用可以吗?企业筹建起建设厂房
建设厂房的在建工程。